你好同学,你最起码得提高到。120左右,因为一百零五乘以13%,算出增值税来以后,加在一起就要接近120了。

我咨询一下,我们是做建筑装饰的,在做主材审价表的时候,甲方批给我们的是含税运到工地的价,现在我们结算,甲方成本现在以主材报审的价格除13%(价税分离)的不含税价来结算,原因是我们取得的材料发票是13%的专票,而开出去给他们的发票是9%的专票来砍我们4%的税款,这种情况作为乙方要怎么应对?
如果单价105不含税,现在对方让我们开13点的增票,我们把价格提高多少,划得来不吃亏
对方开票,我们要把税承担了,就是如果对方不开票价格低,开票了,我们就要多付对方13%的价钱。现实会计处理这种问题多么?
就是我们作为采购方,不含税价400万元,对方开13%或者6%的税率让我们自己选 我算了一下按照13%确实进项多,减少的附加税和增加的企业所得税大概在2.5万, 但是含税价高 相当于我提前额外支付多出部门的含税价半年菜可以抵扣 我们现在筹建期 可能明年年初才有收入 我是觉得金额比较大 要不要考虑资金成本 毕竟筹建期资金压力也大 提前多支付换取未来的2.5万是否值当
老师,请问一下 现在工地上用的 混泥土搅拌机 是13%的税率吗? (还有卖方提到,让我们不对公打款,走私户,不开发票,如果报价14万是含税价,卖方可以节省多少税费?)
小规模,30万免税的,普票开一个点的条文文件发一下!
平台推送税务局的数据包括美团,饿了吗?京东,小程序吗?
老师好,从净利润调整成经营活动现金流量静额,为什么财务费用要加,利息收益要减
乙方独立核算,自负盈亏,每个年度乙方向甲方支付净利润 的20%作为甲方收益,乙方每年上缴甲方收益最低100 万元(大写:人 ⺠币壹佰万元整) 。其他利润用于乙方团队和公司发展。 甲方是乙方的大股东,乙方没有收入的情况下,甲方需要开具发票给乙方吗?
公司出售一辆之前直接入账管理费用的车辆给自然人,会计分录怎么做
老师,桌面上的文件,放哪个盘吗?还是咋样好?
电子税务局发票增额申请理由怎么写?
2024年跟2025年买的进口刀头没有入库,入在2026.3月份可以吗?有影响吗金额72万
老师您好,个体户有实收资本科目吗?老板钱转进公户备注什么?
老师您好,2024年至今公司私发工资和隐瞒收入。的税如何补足,我作为法人发现有部分工资是私人微信发放的,但是我也不知情,现在承认错误需要立刻清算补足?但是现在税务是没有问题的,如果更正以前年度的,除了涉及工作量大之外,还会有什么麻烦或风险?
这个是什么思路怎么算
如果我们收对方十个点税钱,又怎么算?
你好,用105乘以13%减去105乘以10%。相当于你只是多花了3%的增值税。
然后你的成本是多少呢?你得用收入减去成本,看看利润是多少,再减去那个3%的那个增值税的差额,就是你最后要赚多少钱了,然后再看看合适不合适。
我的意思如果收10个点税钱,单价应该算是不含税多少
你好,我明白你的意思,您这个算法的出发点不太对,应该是我的那个算法的出发点才对的,你光按照别人给你十个点,你这样算的话没法推出来的,因为还要考虑成本。