这个国债利息是属于投资收益,这个在算业务招待费的时候,是用主营业务收入,其他业务收入来计算的。
老师,该题计算广宣费时,销售收入不应该加上企业债券利息收入吗,债券不属于其他业务收入吗
取得产品销售收入300万元,其他业务收入50万元,金融债券利息收入21万元,地方政府债券10万元,视同销售收入100万元 计算本年利润时收入=300+50+21+10-100 考试这个答案有问题吗?
在计算业务招待费的税前扣除金额时,企业债权收入不作为收入的基数吗?比如销售收入1000万,企业债权收入10万,业务招待费50万,税前扣除金额:1000*0.005=5万吗?
这题里面计算招待费限额的时候使用的收入是8700,那国债利息收入跟投资收入不算营业收入吗。?算在什么收入里面
就是这个第一项,如果计算收入,比方后面的广宣费,招待费的一个计算基础,这个的收入,不包括国债利息收入,企业债券收入?
房屋租赁行业,客户转租金到公户,再从公户转到老板私户应该怎么备注
月工资3万,如何根据税收政策,合理避税
可以做到销售费用-材料费吗这个科目吗
老师客户打的开模费,这个不会退给客户怎么做会计分录合适
我们是一般纳税人做纯贸易出口,小企业会计准则,以cif 形式出口,保运费是不是就是代外国客户支付?我收到的国内发票不能做我们费用?
怎么找不到下载个税代扣代缴客户端了?
老师,请问在计算23年1-6月投资收益时,固定资产的折旧为什么只÷5,没有在÷6×12算呐
老师,供应商大幅度上调价格,以前签的合同执行不了,需要重新签订上调后价格合同,这种情况税务有没有问题?以前签的合同印花税都交了的。
老师您好,就是公司2023年成立,然后2025年才开通税务,那关于到2025年5月31日之前要做2024年度的汇算清缴吗
老师你好,我想问一下所得税汇算时,应付职工薪酬24年贷方计提数,奖金多计提了,但在25年2月发放奖金时又冲的多计提数,这时汇算清缴应付职工薪酬账载金额我应该填24年计提数吗,我今年调增了,我25年在5月31日之前把奖金发了一部分,剩余部分不发了,我用26年汇算25年所得税汇算时用调减吗
债券利息也属于投资收益吗?
对啊,也是属于投资收益啊。