会计利润总额如下=8000-3000-500-200-300-200-200=3600
某企业为居民企业,2020 年发生经营业务如下: 取得产品销售收入10000万元,其他业务收入2000万( 其中国库券利息收入100万 元,企业债券利息收入200万); 发生产品销售成本9000万元: 发生销售费用1000万元(其中广告费600万元),管理费用600万元(其中业务招待费60万元),财务费用100万元(按照银行利率计算的财务费用为70万); 销售税金200万元(不含增值税); 营业外收入200万元,营业外支出100万元(含通过公益性社会团体向贫困山区捐款50万元,支付税金滞纳金20万元)。 计入成本、费用中的实发工资总额800万元、拔缴职工工会经费20万元、发生职工福利费100万元、发生职工教育经费16万元。 计算该企业2020年度实际应纳的企业所得税。
2、甲企业为一家居民企业,2021年发生经营业务如下:(1)2021年销售产品取得不含税收入5000万元,其他业务收入200万元。(2)销售费用1200万元,其中广告费800万元。管理费用500万元,其中业务招待费60万元。财务费用20万元,其中利息支出10万元(向非金融机构借款借款100万元,借款期限1年,年利率10%),银行同类贷款利率5%。(3)营业外支出100万元,其中含通过公益性社会团体向贫困山区捐款50万元。(5)计入成本、费用中的实发工资总额200万元、拨缴职工工会经费6万元、支出职工福利费40万元和职工教育经费20万元。已知:2021年会计利润1000万,企业所得税税率25%,捐赠扣除比例为12%,职工福利费、职工教育经费、职工工会经费扣除比例分别为14%、8%、2%。要求:(1)计算广告费税前扣除的金额及纳税调整金额。(2)计算业务招待费税前扣除的金额及纳税调整金额。(3)计算利息支出税前扣除的金额及纳税调整金额。(4)计算捐赠支出税前扣除的金额及纳税
1.甲企业为居民企业,本年发生经营业务如下:(1)取得产品销售收入5000万元。(2)发生产品销售成本3000万元。(3)发生销售费用800万元(其中广告费和业务宣传费600万元)、管理费用500万元(其中业务招待费30万元)、财务费用80万元。(4)发生销售税金180万元(含增值税130万元)(5)取得营业外收入100万元、营业外支出60万元(含公益性捐款50万元,支付谁收滞纳金8万元)(6)计入成本、费用中的实发工资总额300万元,拨缴职工工会经费8万元,发生职工福利费40万元,发生职工教育经费25万元。要求:计算甲企业本年的应纳企业所得税。
1.甲企业为居民企业,本年发生经营业务如下:(1)取得产品销售收入5000万元。(2)发生产品销售成本3000万元。(3)发生销售费用800万元(其中广告费和业务宣传费600万元)、管理费用500万元(其中业务招待费30万元)、财务费用80万元。(4)发生销售税金180万元(含增值税130万元)(5)取得营业外收入100万元、营业外支出60万元(含公益性捐款50万元,支付谁收滞纳金8万元)(6)计入成本、费用中的实发工资总额300万元,拨缴职工工会经费8万元,发生职工福利费40万元,发生职工教育经费25万元。要求:计算甲企业本年的应纳企业所得税。
某企业为居民纳税人,2021年经营业务如下:(1)取得产品销售收入4200万元,其他业务收入200万元。(2)营业成本为2430万元。(3)销售费用800万元(其中广告费650万元),管理费用500万元(其中业务招待费75万元,新产品技术开发费100万元),财务费用98万元。(4)销售税金360万元(含增值税280万元)(5)营业外收入280万元,营业外支出160万元(含通过公益性社会团体向贫困山区捐款30万元,支什琐收滞纳金10万元,赞助费支出50万元)。计算企业年度会计利润总额
请问自产自销合作社养殖鹅不要交印花税吧要交水利基金吗?
发票开的是咨询费专用发票,可以抵扣吗?
老师,资产负债表未分配利润期末减去期初是不是等于利润表的利润总额,如果不相等会是哪里出现问题了
老师,您好,我们公司借给别人钱,现在税务说要把这些往来款视同销售,然后确认34万利息收入,但是34万是不含税金额,另外还有6%的增值税,我现在写分录,借:其他应收款34万 贷:其他业务收入34 贷:应交税费应交增值税销项税额20400,那么借方差的20400记到哪里
我有一个账,以前是收付实现制记账,特别乱,现在我要用权责发生制给改一下,您说可以吗?大概方向是什么?
老师我们是农产品公司,很多免税,供应商给我们开进来发票开,活鸡税率是1%,我们是一般纳税人,开出去是不是税率是13%还是免税的。开鸡产品可以哈,不能开进来活鸡哈
老师,企业所得税A105050工资薪金那里,张载和实际发生准备填相同金额,那是填计提的还是实际发放的那?包含退休返聘的和年终奖吗?
老师 个税扣缴端 把24年的员工 集中申报在那个模块
老师,给客户开专票,他提供的开户行信息就只有中国建设银行,没有后缀某某支行之类的能开出来吗
总包是被挂靠方,分包是我们公司,今天遇到一个问题是,我们和总包签了租赁合同,我们开给总包发票10万元,然后项目负责人说,这个就是我们收到的钱,然后今天我们还开了一张收据10万元开给总包,这个是啥意思? 我能这么理解吗? 我们开出去10万元发票出去,但其实这个是总包给我们垫付的钱,那既然是垫付,那也就是我们收到的钱,但是这个是我们分包开出去给总包的发票,这算什么垫付?
调增工会经费10+职工教育经费150+招待费40+资产损失50=250
调减国债利息收入60
不太明白最后减的这200万
研发费用加计扣除
那不是应该纳税调减吗?
那是会计利润,和调增调减没关系