您好,在个按照核定 的申报就行

老师,印花税就是印花税按次核定征收的时候怎么申报啊?我申报的那个纳税期是申报月的这一期吧,但是这样的话,它的报表调不出来。
老师我好纠结呀,这个印花税不可能卖一次货物就交一次印花税啊,这个要怎么弄会比较好?
我们新成立的企业购入一批货,发票收到也没认证抵扣,这个印花税需要报么,只有发票,还是等有销售了一起再报比较好呢?我们按次啥的都可以选,这个是不是只要不少交就行没明确要求
老师,请教一个问题,印花税有没有很好一些税筹,比如有一份租赁合同一签20年,中午别人退租了,后期交了印花税没得退,那我可不可以弄一份补充协议转租给别人,租金与原合同金额不变的情况下,能不能就以原合同继续延下去,不需要再补一次印花税?
老师 我在做印花税的税源采集 这次跟之前的页面怎么不一样了 之前就一个买卖合同 这要怎么操作
老师你好,如果分不清的原材料的运费走那个科目合适?
老师,跟生产经营无关的增值税专用发票,先抵扣,再报表里进项转出对吗?
就是其他应付款也借方余额,现在在资产负债表里面显示的是负数,这个怎么调整
公司负担员工个税,要怎么记账?要缴纳哪些税费?
老师,我们企业自用的缴纳这个防空地下室易地建设费该怎么做账
老师,请问一下主营种苗木的属于免税,但接了造林工程不属于免税,请问申报企业所得税季度表可以全部按农林牧渔业算免税吗?还是要怎么申报
老师,我们房地产公司之前预交了增值税,这个月把所有的进项都抵扣完了,算起来还要交30多万的增值税,但因为以前有预交,所以抵减后也不用交增值税,之前预交时之前的会计做的分录是:应交税费-应交增值税-已交税金(预交税款),余额是负数,那么我这个月抵减预交税款30多万之后,我还要做啥分录呢?
账务处理没错。但是分公司报表出来资产总额是负数。这样怎么申报税务呢?报表重分类吗?
您好老师,我想请教个问题,我们新成立了个种子公司,最近雇佣临时工种地,发生的人工费没有办法取得发票,这个我是不是只能公司给工人申报个税?报的话按工资薪金还是?如果按工资报了个税是不是就要给买社保?
老师,我公司是一家小的房产中介,加盟了当地一家知名房产经纪公司,对方要求我方的业务款(房款加中介费)直接由客户转给对方房产经纪公司,然后对方扣除我方的服务费后,,再把剩余款项打给我们,我们这边,这该怎么做账呢
要是没有核定尼?
一般都是按月或者按季度按次来申报。
老师要是像你这种被核定的必须交的我肯定会
那肯定是核定好申报期限的 按照期限申报就行
现在就是客户又不愿意交那个印花税,又没有被核定,但是又经常发生买卖
那这种需要提前和客户说清楚
真的大家都是实打实的交这个印花税吗?
不一定 看公司了 有的还不申报呢
对啊,那这种我适当的给他交一点也不是说全不交和全交
你可以适当教一点儿,这样好一些。
对吧,我也是这样想,那怎样个适当法尼?
你可以申报一下,这样数据一般也不会查。