借管理费用 贷其他应付款暂估
老师,前边的会计把分录写错了,写了个暂估管理费用。借暂估管理费用,待应付账款,但是她2季度的所得税已经报了,我是可以把错误分录在三季度冲回来吗?然后那个所得税本来是盈利的,报的是亏损这个怎么弄啊
怎么暂估费用?暂估费用的分录怎么做?
季度有盈利暂估费用的话分录怎么做
老师 三季度做了暂估成本 分录是 借 管理费用-暂估成本 贷 应付账款-暂估成本 老师 您看有问题
1月做的暂估费用,2月的话红冲的话分录怎么做
计提个人承担社保的分录的全部分录
端午节发福利费 发现金 这个用交通费发票行不 打零用金给出纳 出纳再打给同事
老师 公司发的季度奖金 怎么做分录?计提怎么做分录,发放怎么做 麻烦老师详细写下谢谢了
我金店,有1900万库存,我想清理掉,可以以旧换新清掉吗
老师你好,公司买的一台电脑直接入了管理费用,没有入账固定资产,这种情况注销公司需要清理账面资产吗
老师,麻烦问下,劳务派遣公司的成本是要申报工资还是开票?
老师,物业采购办公用品里面含有装修办公室所用的大理石台面,价格为8000元,就应该怎么入账
老师,若赵某到期不能偿还钱某,在李某不知情的情况下,钱某的抵押权是可以对抗李某的所有权,钱某有权要求李某返还房屋。老师这样讲对吗?我认为在李某知情的情况下才可以,因为李某知情就不是善意第三人了。怎么李某不知情也可以?有点不懂
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收到车辆报废保险公司付的赔偿款怎么做账
管理费的二级科目怎么填?
可以借管理费用 贷:应付账款吗
你暂估的是哪一种费用?
如果是工资呢?
借管理费用工资贷应付职工薪酬工资。
不用打暂估二级科目吗
不需要的不用暂估的。