你好 属于啊,这个没有实质的经济业务,是属于虚开发票的

老师,4月收到两张专票,在4月已经认证抵扣进项税额了,款还没有支付给对方。现在5月对方说他的公司改名称了,要我把四月已经入账抵扣了的发票退回去给他作废,5月他用改过的公司名称重新开了两张一样的发票给我公司,这个我要怎么处理?四月份的发票他还能作废吗?
若公司经常存在抵扣发票不够用,找有合作的单位额外多开部分发票,票点付给对方,公对公付过去,私账转回来,属于虚开发票吗
老师好,公司跟外部单位签订的施工服务合同,金额300万,活还没干对方已经把票全额开出来给我们了,并且上了税,现在合同金额变了,减少了100多万,要冲红这多开的100多万发票,这样会引起税务关注并稽查吗,会不会判定为虚开发票
请问一下,2个公司合作,我公司拿出来办公用品垫付餐费等2300元,这些没有发票给对方公司的,对方公司从货款扣服务费,本来应该给开发票,但是由于我们垫付的费用没有发票,对方也不给开发票了,直接相抵了,既然已经相抵又没有发票就不不做账了,可以吗
请问跟我司合作的工厂发生了一笔材料损耗的费用,但对方发票已经开过来了,并且,我司认证抵扣,我司直接在货款里扣除了这笔损耗,相当于对方开全额发票,我们付款扣除了这笔损耗来付款,这样帐就对不上,对方要求我们开回发票给他,但我们公司又开不了加工费,对方也说开不了红字冲,这个要怎以办?
注册公司,研学服务、体能拓展、社会实践、这三个内容,能在系统里加上吗?
老师 你好 外购产品的增值税计入在建工程吗
工商年报,纳税总额填哪个数,在哪里查
老师,请问查账征收个体记,经营所得个人所得税缴款记录查询中,所属期是2025年1月到12月,申报中每一季度都有应补税额,请问最下面一条申报记录中,应补税额是全年合计数,还是第4季度应补税
老师,我单位为了办理吊装资质,帮别人代缴的社保,这部分钱怎么做会计分录,所得税年报能不能税前扣除
车辆购置税应该怎么做账务处理
请问,汇算清缴的工资薪金的那栏填的是工资加社保公司部分吗
我们买了一套进销存软件,计入无形资产了,使用寿命不确定,没有摊销可以吗,汇算清缴怎么报
合并范围内有一家境外经营企业,我方单位4月打过去一笔投资款70万美元,打给对方是美元,但是我们流水是500万人民币,请问并入合并的话,这个境外企业4月资产负债表日货币资金是500万,还是70乘以4月末的汇率?
老师好,电子银行承兑汇票的话,从基本户转到一般户,需要做账吗?怎么做分录?