同学你好,退回时,借,银行存款,贷,其他收益。

您好老师,我们公司4月份缴的社保费里面的失业保险5月份退的公司账号,这个怎么分录
您好老师,我们公司缴的社保局里面的失业保险费退给公司账号了,之前公司社保费缴的时候,借:社保费 贷:银行存款,就这样分录的,现在退回的失业保险不知道怎么分录,麻烦您了老师
您好老师,我们公司缴的社保局里面的失业保险费退给公司账号了,之前公司社保费缴的时候,借:社保费 贷:银行存款,就这样分录的,现在退回的失业保险不知道怎么分录,麻烦您了老师
老师,就是社保退费,公司同事离职了,退费金额没办法给退回去了,公司员工失业保险应缴155.70,公司实缴了151.02~和养老保险应缴纳4140.72,实缴4016.64 分录能这样写嘛? 借:管理费用-社会统筹8485(351+100.72+8033.28) 其他应付款-个人统筹4296.42(应交155.7+4140.72) 贷:银行存款12652.72 营业外收入128.70(4.62+124.08应退离职员工)
老师 就业局退回的失业保险 借银行贷其他应付款 这个钱拿来冲减社保 但是去年没用这个钱 现在在去年的账上做一笔分录冲减管理费 怎么做分录哦
老师,现在汇算清缴,老板说按企业收入的4个点来做,不管弥补亏损,比如收入100万,利润4%,请问是怎么调,没太听懂
老师我们收到了一条这信息该怎么处理。
中午好,老师问你一个问题,我们还没有注册,一年营业额550万左右,可以同一个地址,用我和我老公两个人注册两个小规模可以吗
老师,所得税汇缴的时候,无票支出调增,填在哪里啊
老师,工商年报养老保险基数比如缴费基数是4952,就是用4952×12
劳务派遣行业企业所得税税负多少合适
老师,我们2026年换了一个新的做账软件,1月份导固定资产明细的时候,已经提完折旧的固定资产没有导入系统,现在账已经做到4月份,我怎么把漏了的固定资产做到账上去
老师 已经开的进项发票可以老板的账户付企业公账吗
老师好,个税申报时把老人孩子的专项附加扣除信息都已经填报上去了,为何在做年度汇算清缴时,专项附加扣除金额是0呢?
我们是小规模商贸公司,法人给公司买空调,开发票没开公司抬头,开的法人抬头,这个发票能用在公司吗?
您好老师,贷方不是未分配利润吗?
同学你好,当年交的,当年退回的,做其他收益,以前年度交的,今年退回的,做利润分配-未分配利润。
后面其他收益什么时候怎么处理老师
同学你好,当期转入本年利润。
那老师做两个凭证,一个是,借:银行存款,贷:其他收益,还一个是,借:本年利润,贷:其他收益,就这样吗
同学你好,是的,你理解正确。
老师太麻烦您了,本年利润和未分配利润怎么分类
同学你好,会计科目中,本年利润利润,利润分配,是两个一级科目。资产负债表中未分配利润,包括上面两个一级科目的余额。