学员你好 1. 当失业保险费退还给有关单位时,可做如下分录: 借:银行存款 贷:管理费用—失业保险费 2. 当失业保险费退还给个人时,可做以下分录: 3. 当单位收到失业保险费时: 借:银行存款 贷:其他应付款—失业保险 4. 当单位支付给个人失业保险费时: 借:其他应付款—失业保险 贷:库存现金
您好老师,我们公司4月份缴的社保费里面的失业保险5月份退的公司账号,这个怎么分录
您好老师,我们公司缴的社保局里面的失业保险费退给公司账号了,之前公司社保费缴的时候,借:社保费 贷:银行存款,就这样分录的,现在退回的失业保险不知道怎么分录,麻烦您了老师
您好老师,我们公司缴的社保局里面的失业保险费退给公司账号了,之前公司社保费缴的时候,借:社保费 贷:银行存款,就这样分录的,现在退回的失业保险不知道怎么分录,麻烦您了老师
老师,就是社保退费,公司同事离职了,退费金额没办法给退回去了,公司员工失业保险应缴155.70,公司实缴了151.02~和养老保险应缴纳4140.72,实缴4016.64 分录能这样写嘛? 借:管理费用-社会统筹8485(351+100.72+8033.28) 其他应付款-个人统筹4296.42(应交155.7+4140.72) 贷:银行存款12652.72 营业外收入128.70(4.62+124.08应退离职员工)
之前代账计提的个人社保直接用库存现金充了,计提的公司社保又未结转。 1、我直接把个人部分,计提到管理费用,和公司部分一起结转,分录如下 借:管理费用--社保 贷:银行存款 2、先冲回之前代账做的库存现金,分录如下 借:其他应收款-社保(负数) 贷:库存现金(负数) 借:管理费用-社保 其他应收款-社保 贷:银行存款 麻烦您帮忙看看用哪个好 都是往年的,缴纳了社保未结账
前年把法人的其他应付款转到实收资本,现在怎么转回往来款
你好!公司是建筑劳务公司没有建筑资质,接了劳务公司的项目,现在税务问我们有没有资质,税务需要管理我们有没有资质吗?
我交的增值税会计科目选择应交税费销项税额对不对
老师,想问下,总公司为子公司提供的货物切割费、包装费等服务费,可以开具发票吗?开什么票合适?
老师您好,公司关于2024年一直没有实际发放工资,把工资计入了其他应付款,然后在汇算清缴的时候可以填研发费用加计扣除吗
老师:公司卖货,签合同,一年完成任务10000袋,价格280元,已完成任务,那么1000袋的货,按很低的30元出售,这1000袋发票怎么开?
老师您好!小规模,如果专票超过30万,普票部分也要交税是吗?
老师,我们用企业会计准则,2025年4月补录入2020年4月采购的固定资产车,补计提折旧用以前年度损益调整,请问这个科目是影响2024年末未分配利润数吗?后期需要改什么报表吗
你好,请问老板拿走的钱怎么做分录,是不是取决于有没有借条,有就计入其他应收款,没有算分红?
农行给加油站转帐,做账借方为什么用预付账款,