你好 ; 你们这个是要先分红在转的; 不是直接这样做的;
因为净利润减少调整盈余公积 借盈余公积 贷利润分配—未分配利润?那不是未分配利润增加了吗?
老师 年末 结转本年利润 到利润分配是这样吗? 借:本年利润 贷:利润分配——未分配利润 借:利润分配——提取法定盈余公积 贷:盈余公积——法定盈余公积 借:利润分配——未分配利润 贷:利润分配——提取法定盈余公积 盈余公积也是利润分配下的明细科目,提取盈余公积减少未分配利润。 未分配利润和盈余公积都是留存收益,是股东可分配的利润。
未分配利润转增资本分录 是借:未分配利润 贷:实收资本,那是不是利润也跟着减少了?
老师,现在是2024月1月嘛,那个利润分配-未分配利润在年初需要转入本年利润吗?分录是不是以下这样尼? 借:利润分配-未分配利润 贷:本年利润
老师 本年利润的期末余额是贷方负数,未分配也是贷方负数 结转本年利润 借:利润分配~未分配利润 贷:本年利润 分录是这样做吗
生产性企业在外地开立的 租房办事处 房产税土地使用税怎么缴纳 还是不用交
增值税的结转问题 1月 应交税费_应交增值税_进项税额29,474.35 应交税费_应交增值税_销项税额39,479.74 未交增值税10005.39 1月末结转做了1笔分录 借:应交税费_应交增值税_转出未交增值税10,005.39 贷:应交税费_未交增值税10,005.39 但是余额表里面“转出未交增值税”借方有余额10,005.39,未交增值税贷方有余额”10,005.39 1月未缴纳增值税 2月冲红1月增值税额6,960.18 3月 应交税费_应交增值税_进项税额77,121.16 应交税费_应交增值税_销项税额75,791.15 留抵税1330.01+2月冲红6,960.18 3月22日缴纳1月增值税3137.92+附加税600.32 问题1:1月就做一笔这样的分录有问题吗? 问题2:转出未交增值税以及未交增值税余额如何去结平? 问题3:2月冲销1月的发票,已在2月做了红字分录,增值税方面还需要做其他分录吗? 问题4:3月份的会计分录要怎么做?
老师您好,个体开普票额度不够,可以申请提升额度吗
老师,出差的火车票能报多少?
销售软件技术服务费,分时段履约这种确认收入,怎么确认呢,年付还好说,按月来确认进度,比如月付,现在9.25购买了9.25-10.24的服务,这种类似的订单应该怎么进行收入确认呢?
有10张农票在税务系统红冲,有什么方法能一起冲完
老师可以说下会计做账的整个流程吗?
一般纳税人的贸易公司购置了100万元房产作为办公使用,房子还正在装修,没有取得发票,如果不能转固定资产可以作为在建工程吗?装修的费用,和房屋的成本一起作为在建工程吗?
老师我可以把自已资料目录做一个滕迅共享文档,设置密码,自己在手机随时可以查可以吗,安全吗(会不会被别人盗看?
甲公司在京东有店铺,甲公司和京东,政府签订协议,甲公司和政府各付50万共计100万给京东,做优惠券,然后京东是否要开票,然后公司店铺业务员讲,比如京东每单优惠券5元(从100万元里出),付给甲公司。那么京东要求甲公司开票,甲公司要开发票吗?
应该怎么做账呢?
你好; 比如 借利润分配- 应付股利 贷应付股利 ; 借应付股利 贷实收资本; 应交税费-应交个人所得税; 缴纳:借 ; 应交税费-应交个人所得税贷银行存款
我们给的报表是未分配利润转增资本500万,可实收资本增加了500 万,而未分配利润没有减少,这个合理吗
你好 ; 不合理的; 正常 利润要减少哈
那我们的报表都发给银行了,怎么解释好点呢,老师
你好; 你们自己 解释下; 这个是 做账错误了导致利润 没有 减少金额