你好 ; 你 这个要转出的; 你认证要转出哈
老师您好,想问一下我在8月份退税勾选了两份退税发票,抵扣勾选一部分发票,这两种发票的认证在填报增值税表二的时候怎么填报呢?我在第四部分填了抵扣勾选认证的发票分数金额及税额,在第三项待抵扣进项税额里本期认证相符且本期未申报抵扣那栏填的退税勾选的发票份数、金额及税额,但是填完这两部分后第一项自动生成的申报抵扣的进项税额底行本期认证相符且本期申报抵扣栏的发票分数金额及税额和我认证的实际分数金额税额不一样是什么问题,是我哪里填错了吗?
老师,我们是这样的,有一笔进项税额认证了但是申报时未申报进项税额,就未抵扣到销项税额,就一直挂了一笔待认证进项税额,这个要怎么处理啊
我们是一般纳税人,我想问一下在填写增值税及附加税费申报表附表附列资料二时,下面的第三项待抵扣进项税额里第25行期初已认证相符但未申报抵扣,1。这个是指已经认证但是未申报抵扣的增值税吗?2。如果确定个个人用来消费了,不能抵扣的话,是不是在本表的15行填写进项转出?
老师,请问上月认证的增值税专项发票,留了一部分未抵扣,在表二中填写了已认证未抵扣数据。那么,这个月申报时填写表二,怎么让上月已认证未抵扣的税费在这个月进行抵扣,在第三行显示数据?
4月份有一个水费发票,简易计税项目不能抵扣,我就认证了未抵扣,但是申报的时候附表二的第三项的待抵扣进项税额第24行次一直有数额,这个怎么办
老师,生产车间购买的垃圾袋计入到制造费用中的什么科目
老师好,应交税费-应交增值税,有进项税,有进项转出,还有转出未交增值税,最后应交税费-未交增值税借方有余额,这么多的明细科目,在试算平衡表上怎么填写?
上期确认未开票收入,借预收100,贷主营业务收入100,这期开票金额50,应该怎么做分录冲减上期
老板让做一个工资拆分,把工资跟社保拆开,工资5000跟工资8000的人拆分出来的社保金额一样吗,都按最低标准拆分社保费用的话,到时候工资做账的话数字大怎么解决,还有个税工资也是不一样怎么办
固定资产价值低于500万,允许一次性企业所得税扣除吗?
老师,我们公司卖茶叶的,入住了一个酒店,客户买茶叶都是在酒店结算,酒店再按照销售额的60%跟我们结算,40%相当于我们的租金,每次结算我们直接开票给酒店,如果买茶的客户要开票,这个票是酒店开给客户吗?
老师老板让我做一个工资拆分的合同,这个工人工资8000怎么拆分,社保要交多少钱失业养老工商医疗但是多少钱
冲话费100到账110怎么做分录啊
请问老师。个人能去税务局代开专用发票给公司吗?
老师您好,国际战略和全球化战略在题里谁强调单向沟通呀
我认证了但是我点了已认证未抵扣
你好; 你去操作转出哈; 本身就不应该去认证的;
专用发票啊,可以认证,但是不抵扣啊
你好; 你认证了 你进项税会读入系统去的 ; 到时你 这部分会在 表格体现; 你要转出附表2 转出处理
对,我就是想问怎么转出?怎么操作
附表2 对应 里面有栏次去转出; 选择简易计税 栏次 转出
可以告诉我第几行次吗?试了几次都没找到
你好; 你去看看你表格情况
这个就是转出的那个待抵扣里面的吗
因为我认证的时候就是只勾选不认证,所以我得进项里面没有这一笔,是不是就可以不做账了,因为当时全都走了成本
你好 1; 你认证 了 ; 你进项税要做进项税科目的 ; 你要调整到进项税 冲成本; 先体现出来 ;在考虑进项税转出的
我只是勾选了,明天发图片给老师,你看完再说
你好; 好的; 那你先发图片