好,如果申报错了,可以进行更正申报的。

假如12月份申报的一般纳税人增值税申报表期末留底税额还有数 下年1月份的上期留底税额是0还是12月的期末留底/?
老师好,请问一下,增值税是四月份报完三月所属期的增值税,报完增值税之后就申请了增值税留抵退税的退税,现在到五月份了,四月份申请的增值税留抵退税还没通过,说是出口退税要先0申报,那我现在出口退税0申报也只能报四月份的了吧?这样一来出口退税系统里面的期末留抵税额是填的四月所属期增值税期末留抵税额,跟四月份申请的增值税留抵退税会不会有什么差异,因为期末留抵税额这样有差异了,正常应该保持一致吧?
我一般纳税人,发现2月份的申报表填错了,我们1月份开了票,2月份交的增值税,但是我增值税申报表本期已缴税额填的是0,期末应补退税额也是0
我1月份开的票,2月份交了税,这个增值税报表怎么还有余额,应补税额是0
老师您好,我1月份开了一张普通发票,税率是0,我纳税申报表填在了附表一免税那一栏,但是我2月份发现我开错了,又红冲了,那我纳税申报的时候应该怎么填写
是不是全国的电子税务总局都差不多。操作方式一样
老师你好,2022年3月我公司收到款项743600元,未开票,按无票收入申报了企业所得税,增值税按0元申报。2022年12月该笔业务开具发票,增值税申报时填报错误错误,将税额701509.43元,税额 42090.57元按负数填报,2026年税务稽查发现问题,本年度是否只需将销项税额通过以前年度损益调整就可以?
公司租赁的房屋签订了租赁合同,用电合同,电费合同交不交印花税
老师在财务软件上面一键取票后要怎么操作?
老师,公司员工在广州的公司缴纳社保,现在想转到河南这边的公司,需要在电脑上操作么
老师,如何查询单位是否做了税务登记?
开发票数量和单价忘了没写,4000多元的,对方已经认证了。这个有风险吗?
您好老师,电商一般纳税人,因每月都收不到对应的进项发票,所以没有增值税税负率,那按理没进项税就销项税有多少就交多少增值税的,但问题是有住宿差旅费发票等其他专票够抵扣可以不交税的,那请问这样可以吗?
请问老师,美团显示营业额100万,但是甲餐饮企业实际收到80万,被扣除了手续费,佣金等20万。请问甲企业怎么做账?
残保金按啥报和个税系统一致么
我是3月份申报2月份的申报错了。1月份应交增值税10000多点,城建税300多,这个2月初就缴了,我在申报表怎么填
更正申报麻烦?可以在4月份申报3月份的时候更正?
申报错了,那您把正确的做更正申报就可以的,可以在电子税务局直接按照正确的更正。
3月份申报错了的,可以在4月份更正?
可以的,这个没有问题了,只要发现错误,及时进行更正就可以。
一般纳税人,我1月份开票,2月交增值税,那么这个交的增值税填在哪一栏
你好最后应缴增值税不用自己填写他会自动计算。只需要填销项税和进项税。相关数据就可以。
那你帮我看看,一般纳税人,1月份开的票没有进项票,2月份已经交了增值税,那2月份交的增值税填哪一栏,或者说这个图片的数据是不是对的,2月份没开票,本期应补税额是系统默认的0所以我就没注意看上面几栏的
你好,应缴纳的增值税应该是第34行,您这一行是零,