好,如果申报错了,可以进行更正申报的。
假如12月份申报的一般纳税人增值税申报表期末留底税额还有数 下年1月份的上期留底税额是0还是12月的期末留底/?
老师好,请问一下,增值税是四月份报完三月所属期的增值税,报完增值税之后就申请了增值税留抵退税的退税,现在到五月份了,四月份申请的增值税留抵退税还没通过,说是出口退税要先0申报,那我现在出口退税0申报也只能报四月份的了吧?这样一来出口退税系统里面的期末留抵税额是填的四月所属期增值税期末留抵税额,跟四月份申请的增值税留抵退税会不会有什么差异,因为期末留抵税额这样有差异了,正常应该保持一致吧?
我一般纳税人,发现2月份的申报表填错了,我们1月份开了票,2月份交的增值税,但是我增值税申报表本期已缴税额填的是0,期末应补退税额也是0
我1月份开的票,2月份交了税,这个增值税报表怎么还有余额,应补税额是0
老师您好,我1月份开了一张普通发票,税率是0,我纳税申报表填在了附表一免税那一栏,但是我2月份发现我开错了,又红冲了,那我纳税申报的时候应该怎么填写
有这样一个问题,资产负债表里边应交税费金额与增值税申报表不一致是什么原因呢? 分录我是这样做的,进货借 库存商品50 进项税额-待认证 6.5 贷 应付账款 56.5 销售 借 应收账款 67.8 贷 主营业务收入 60 销项税额 7.8 我的增值税申报表,里边应交税额是7.8 但是我的资产负债表应交税费是1.3
为什么有些业务员同一批货同一个客户,分单申报
当月还没生产或者还没生产出成品,制造费用怎么结转?
老师好,全国税收调查系统,最后有个这样的表,这个需要填写吗?
影响速动比率的因素有()A存货B应收账款C短期借款D应付账款
1350/(1-0.25)这一步算的是什么?
老师,什么条件下印花税有减半征收的政策啊?或者哪个最新文件能否发下给我呢?因为刚申报印花税时,系统没有自动弹出减半或者其他优惠后的金额
老师,我们公司是工程施工单位,我们跟一家公司合作取得了一个工程,但是甲方要跟我们合作的那家单位签合同,我们施工,也就是说我们是挂靠方,跟我们一起合作投标的那家公司就成了被挂靠方了,现在挂靠方要求我们给他开9个点的发票,可以吗?
老师,当每股收益分析法,出现三种方案时,怎么两两方案做选择,看不懂
报税实操课不懂的问谁,之前拍的课没时间学,现在自己看回放
我是3月份申报2月份的申报错了。1月份应交增值税10000多点,城建税300多,这个2月初就缴了,我在申报表怎么填
更正申报麻烦?可以在4月份申报3月份的时候更正?
申报错了,那您把正确的做更正申报就可以的,可以在电子税务局直接按照正确的更正。
3月份申报错了的,可以在4月份更正?
可以的,这个没有问题了,只要发现错误,及时进行更正就可以。
一般纳税人,我1月份开票,2月交增值税,那么这个交的增值税填在哪一栏
你好最后应缴增值税不用自己填写他会自动计算。只需要填销项税和进项税。相关数据就可以。
那你帮我看看,一般纳税人,1月份开的票没有进项票,2月份已经交了增值税,那2月份交的增值税填哪一栏,或者说这个图片的数据是不是对的,2月份没开票,本期应补税额是系统默认的0所以我就没注意看上面几栏的
你好,应缴纳的增值税应该是第34行,您这一行是零,