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7月补交了15年增值税,22年6月进项退税了,现在7月应缴0,已交这笔还填到表上吗,填了就显示要退税

2022-08-10 10:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-10 10:13

你好,补交税款是应该交的,这个不退税。

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快账用户1989 追问 2022-08-10 10:58

我知道,我是说表怎么填,还填这笔已交的吗,15年报表都改了,这笔税属于15年,只不过是22年7月交的,到时候账也不知道怎么做

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齐红老师 解答 2022-08-10 11:06

情况特殊,需要联系一下你,税务局按税务局说的操作。

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快账用户1989 追问 2022-08-10 11:07

那我现在报表怎么填

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快账用户1989 追问 2022-08-10 11:07

不填这笔已交5万可以吗,这月没东西,0申报

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快账用户1989 追问 2022-08-10 11:08

而且15年已经把表改了,应缴5万,只不过是22年7月交的

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齐红老师 解答 2022-08-10 11:09

您先按照您本期的实际数据申报就行,这样完成按期申报,然后更正那个联系税务局再处理。

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快账用户1989 追问 2022-08-10 11:11

实际是什么意思,到底填不填这笔已交

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齐红老师 解答 2022-08-10 11:15

已经交的这笔需要做更正,然后填写。本期实际的税款也要填写。

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快账用户1989 追问 2022-08-10 11:50

没有实际的,7月进销项都是0只补交了这笔15年的进项发票逃税,交了的这笔填到哪行

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齐红老师 解答 2022-08-10 11:53

有一项检查调整可以填写到那里,或者和你税务局确认一下,按税务局要求的填写。

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你好,补交税款是应该交的,这个不退税。
2022-08-10
是的,你交了就填在已交
2022-08-10
你好 ;      不写金额; 你们没有产生缴纳; 就不写   
2022-08-10
请问你们是的外贸企业还是生产企业?
2021-04-02
你好 建议不要修改 30蓝填写了就填写了 影响不大的
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