你好,比如你们单位是现代服务行 你这个月的进项是100,允许抵扣的是100加上100乘以10%

税法规定,自2019年4月1日至2021年12月31日,允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计抵减应纳税额。请问在这种情况下,纳税人应该如何计算上述无差别平衡点?
2.2019年10月1日至2022年12月31日,允许生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计15%,抵减应纳税额。(自2019年4月1日至2019年9月31日,生活性服务业按照当期可抵扣进行税额加计10%,抵减应纳税额。) 老师这个政策,加计扣除怎么加计呢?
2019年出台的一个政策说允许生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计递减15%,后面又出台一个政策说,允许生产生活性服务业纳税人按照当期个体购进项税额加计抵扣10%,执行期限都延长至2022年12月31日,那如果我是个开酒店的,这该使用哪个政策?
自2019年4月1日至2021年12月31日,允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%,抵减应纳税额。那么加计抵减10%应该怎么做分录呢,我们是小企业会计准则
关于财政部2019年第39号 文件中 第7条。自2019年4月1日至2021年12月31日,允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%,抵减应纳税额(以下称加计抵减政策) 请问老师,我们如果取得生产、生活性服务业的 进项税发票,是不是同样可以加计10%,用于抵扣 ? 还是生产、生活性服务业这些行业取得的进项税加计10%抵扣
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是额外可以让你多抵扣10%。
我们是餐饮和酒店行业,可以加计扣除15还是10呢
你好 加计扣除15%的。生活服务。
老师,实操上怎么处理呢,就正常的勾选,申报时怎么体现加计扣除的部分呢
在附表四一般项目加计扣除本期发生额实际抵扣金额里面填写。
好的,是直接填写,没有其他操作是吗
你好,你只要做了加计扣除备案的就可以啊,直接填写申报就可以啊,主表自动取数。