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老师您好!我们是建筑总承包单位,比如甲方给我们结算了100万,水电费10万,我们给人家开票也是按100万开的,不应该是按90万开票吗?

2022-08-10 10:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-10 10:56

你好,对方给你开水电费10万,你给人家开100万。

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快账用户jjzp 追问 2022-08-10 11:03

为什么要给人家开100万的票,我实际又没收到100万,只收了90万

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齐红老师 解答 2022-08-10 11:05

你好,因为你们签订的合同就是100万。只不过是人家扣除了10万的水电费,你用了人家的水电费,本来你需要收到100万,支付出去10万,现在就不用支付出去了,直接收90就可以了。

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快账用户jjzp 追问 2022-08-10 11:09

没太明白

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齐红老师 解答 2022-08-10 11:10

你好,正常的你们应该是收1万,然后给人家支付10万,最后实际收90万,是不是这个意思,这个理解么

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快账用户jjzp 追问 2022-08-10 11:17

这个可以理解

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齐红老师 解答 2022-08-10 11:21

现在人家给了你90万,这10万你也不用支付出去了。

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快账用户jjzp 追问 2022-08-10 11:25

嗯嗯,我就是搞不明白,就算我们给他们支付10万水电费也是他们给我们开票,为什么搞得成我们给人家开票了,整的跟我们是收款方一样

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齐红老师 解答 2022-08-10 11:27

对方也是给你开10万的发票啊。

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你好,对方给你开水电费10万,你给人家开100万。
2022-08-10
借:应付工资10 贷:应收账款10
2023-02-17
你好 ; 你 借 银行存款贷应收账款 贷方挂着 多打款的 18000 余额即可
2022-03-22
你好同学,仅供参考: 1、如果是付完款就知道了,会计分录是: 借:应付账款 其他应收款 贷:银行存款 2、如果是后期对账发现的,会计分录是: 借:其他应收款 贷:应付账款 纯手打,希望可以帮到您,祝您生活愉快,工作顺利,如满意,请给予五星好评以便更好地进行服务,谢谢!
2022-03-15
同学你好 对的 是这样的
2023-06-07
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