你好,对方给你开水电费10万,你给人家开100万。

老师,请问我们是施工单位,水电费甲供(甲方付完就我们的工程款),上月工程款1006万,甲方让我们开1006万的发票给他,付我们1004工程款,两万是他扣的水电费,他口我们水电费不是应该他开票给我们吗,怎么变成了我们开票给他们了
老师您好,请问我们合同金额一共是100万,但对方只给我们了90万,还有10万没给我们支付,我们发票也是开了90我,请问这笔分录该如何做?
我们是建筑施工单位。合同是100万,我们开给甲方的发票也是100万。甲方打款给我们打了1018,000.,甲方给我们多打的18,000,我应该怎么入账呢?
我们是建筑施工单位。合同是100万,我们开给甲方的发票也是100万。甲方打款给我们打了1018,000.,甲方给我们多打的18,000,我应该怎么入账呢?
老师您好!我们是建筑总承包单位,比如甲方给我们结算了100万,水电费10万,我们给人家开票也是按100万开的,不应该是按90万开票吗?
老师好,我们是建筑公司,挂靠方提供的成本票,进项税按什么比例抵扣呢?还是可以全额抵扣
老师,增值税新规,简易计税分包不允许抵扣怎么理解?假如,我们给甲方开9%,劳务分包开3%专票,这个劳务分包开给我们看发票不允许我们抵扣了吗?
请问折旧内部调整,需要再做一个分录:因为我想到每个月月末都会计提,借管理费用,贷非… 借生产成本,贷生产用设备之类,累计有增有减,对应管理费用和生产成本也想着要增减
老师好,我购买的实操课程和实操做帐都是长期有效的吗
公司发给客户的成品纸,由于一些原因造成部分纸不能用客户退货了,有退货数量也有退货金额,一般按什么去计算退纸率
老师 我想问一下,如果对道路进行路边沟泥沙清运、路面坑洼铺平、边坡垮塌清理属于什么业务
老师,我们有项目是3%的简易计税,是劳务分包,异地项目,需要在异地缴纳3%得增值税,有受到建筑服务的普通发票,之前的差额缴纳增值税是收到的普票还是转票可以递减
老师好,经营所得申报是季报,那么季报和年报都需要先做计提吧,会计分录是怎样的呢 谢谢
老师,我们是一般纳税人,制造业,供应商开不了专票,只能开普票1%,可以用来当成本吗
老师,9月份单位申报社保缴纳,其中有医疗互助(个人部分)2470元,190*13人,但是在自然人电子税务局申报个税里面没有显示有扣除个人应负担的这个大病保险,但是工资表里扣除了个人负担的部分,这是怎么回事,因为上一个会计不干了,没交接,我也不明白,个人负担的医疗互助大病保险用不用在个税系统申报扣除
为什么要给人家开100万的票,我实际又没收到100万,只收了90万
你好,因为你们签订的合同就是100万。只不过是人家扣除了10万的水电费,你用了人家的水电费,本来你需要收到100万,支付出去10万,现在就不用支付出去了,直接收90就可以了。
没太明白
你好,正常的你们应该是收1万,然后给人家支付10万,最后实际收90万,是不是这个意思,这个理解么
这个可以理解
现在人家给了你90万,这10万你也不用支付出去了。
嗯嗯,我就是搞不明白,就算我们给他们支付10万水电费也是他们给我们开票,为什么搞得成我们给人家开票了,整的跟我们是收款方一样
对方也是给你开10万的发票啊。