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Q

我们是建筑施工单位。合同是100万,我们开给甲方的发票也是100万。甲方打款给我们打了1018,000.,甲方给我们多打的18,000,我应该怎么入账呢?

2022-03-22 16:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-22 16:50

你好 ; 你 借 银行存款贷应收账款 贷方挂着 多打款的 18000 余额即可

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快账用户4514 追问 2022-03-22 16:51

多打的18,000怎么平账呢?这个账这个工程已经完工了。

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齐红老师 解答 2022-03-22 16:55

 你好;到时你还给对方   如果不还就做借应收账款贷营业外收入 

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快账用户4514 追问 2022-03-22 17:11

营业外收入要交企业所得税,还要交增值税吗?

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齐红老师 解答 2022-03-22 17:14

是的。  缴纳  所得税即可。 不产生增值税  

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你好 ; 你 借 银行存款贷应收账款 贷方挂着 多打款的 18000 余额即可
2022-03-22
你好同学,仅供参考: 1、如果是付完款就知道了,会计分录是: 借:应付账款 其他应收款 贷:银行存款 2、如果是后期对账发现的,会计分录是: 借:其他应收款 贷:应付账款 纯手打,希望可以帮到您,祝您生活愉快,工作顺利,如满意,请给予五星好评以便更好地进行服务,谢谢!
2022-03-15
借:应付工资10 贷:应收账款10
2023-02-17
借应收账款100万, 贷主营业务收入、 应交税费, 借主营业务成本贷应付职工薪酬工资, 借应付职工薪酬工资贷应收账款50万, 借银行存款50万,贷应收账款50万。
2022-08-30
叫甲方写个委托收款书,说收100万,10万是工程款
2021-12-22
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