你好同学,仅供参考: 1、如果是付完款就知道了,会计分录是: 借:应付账款 其他应收款 贷:银行存款 2、如果是后期对账发现的,会计分录是: 借:其他应收款 贷:应付账款 纯手打,希望可以帮到您,祝您生活愉快,工作顺利,如满意,请给予五星好评以便更好地进行服务,谢谢!
老师你好!就是我们是建设工程的,我们是合同的乙方,合同甲方去银行贷款把100万打进了我们的公账上,其中有90万是他们的款,我们要怎么处理把这笔90万打给他们呢
我们是建筑施工单位。合同是100万,我们开给甲方的发票也是100万。甲方打款给我们打了1018,000.,甲方给我们多打的18,000,我应该怎么入账呢?
我们是建筑施工单位。合同是100万,我们开给甲方的发票也是100万。甲方打款给我们打了1018,000.,甲方给我们多打的18,000,我应该怎么入账呢?
老师您好!我们是建筑总承包单位,比如甲方给我们结算了100万,水电费10万,我们给人家开票也是按100万开的,不应该是按90万开票吗?
老师:您好我们是建筑公司,分包甲方合同100万,我们开出去100万建筑发票,甲方给我们90万款,10万给工人代发工资,这样我们的账就少10万。我们该怎么处理。这样多给甲方开了10万发票怎么处理呢
你好!我们给挂靠公司开了机械租赁费发票,结果甲方给挂靠公司按人工工资付了款,对方下账了,我们怎么去下账?
老师年报,我要准备那些数据和资料呢
企业厂房成立肘购入电览装修,入长期待摊费用,现在还未摊销完,现在搬厂房,把当时电览当废品处理了,收到20000元,现在这笔收入要交增值税吗??入什么会计科目
做固定资产减值凭证后在资产负债表哪里体现出来?
老师,公司注册时间24年3月,然后5月做税务登记,生产经营期限起 的日期写什么时候
考高会有什么要求,比如学历,毕业年限,高会难还是注会难
我想问一下,公对公借款,要不要开发票?需要什么留抵证明吗
汇算清缴里的业务招待费,我们2024年没有收入,有一笔业务招待费,还需要填表调整吗
老师,应收账款有没有申请单之类的,或者办公司该填个什么样的单子,现在未开发票,老板让挂账
老师,我们24年借A公司50万元,本月A公司买我们的服务50万(我们公司是做技术服务,教育咨询服务的),这种怎么冲销?我们还要给A公司开票么?