那你七月份当月就作废了,那你七月当时就已经做账了,现在不用单独再做处理了呀。
老师好,我的问题是,11月在税局代开发票开错了,然后作废后重开了,金额不变,相同的税额交了二次,税局让在一月份去办理退税,那么做账应该如何操作呢?请指教
#提问#各位老师你们好,我想问一下,12月份我开了一张3000的专票,但是开错了,上面没有开户行,所以我当时在票上点了作废,可能没有作废成功,然后我又重新开了一张3000的专票,今天才发现,之前那张票没有作废,已经跨月了,怎么办?
你好,老师!我们公司7月份开了一张发票是开错了,然后当月去税务局作废了,请问这个月怎么做账呢?
7月份给客户开了一张发票,但是金额开错,当时忘了作废,已经做账,8月份,我该怎么操作呢
你好老师,我10月份开了一张票,当月就作废了,10月份也收了这笔款,当月也退回去了,需要做账务处理吗
收到一笔这个款,怎么记账?
汇算清缴费用有变动需要做分录调整吗
老师,这几个调整项目的数据在哪里取,?
我公司是做充电桩安装服务,属于建筑服务,客户分散全国都有,这个怎么来预缴,一个月几千单,一单也就几百元
老师,我们公司是做风管机销售的,日常销售这些商品时会赠送一些小配件给客户,那这些小配件是我们跟供货商拿货时都是有采购发票的,那我现在卖货赠送的小配件怎么做账呢?
请问2025年还有工会经费全额返还政策吗?
请问老师,牙科医院提供的医疗服务免税吗
如果留抵过大了,怎么处理,说是进项税额转出,已经认证了,怎么做转出
这个题目的分录能帮我写下完整版吗
请问公司支付的个税应该在现金流量表中计入支付相关税费还是支付给职工的现金
七月没有做账呢?
Na,你七月份开票的时候没有做账对不对,那你当月也作废了,那你就不用做账了呀,相当于这个业务就没有发生过。
哦哦哦,好的,谢谢了老师
不客气,祝你工作愉快。