这些都做到7月份就可以了。

老师您好我们刚成立的公司五月份六月份没有记账七月份补了之前的账但是六月份季报时财务报表都是零申报的那需要把前俩月的账做到七月份还是五月六月当月呢
我有个问题想问问大家:我们公司之前买社保是:当月发上个月工资,但扣除的是当月的社保,我七月离职,七月份就不买了,七月份发放六月份工资,七月份停止缴纳了,六月的工资里公司是要给我补回五五的社保的费用,还是不需要补也不需要扣除?因为我们是五五分摊..
老师,你好,我想问一下,我们比如说5月,5月记账,五月份我就是集体发放了五月份的工资,同时申报的时候申报五月工会经费的话,要交一笔工会经费,嗯,交钱的话,实际上是在六月份交的,但是记账所属期是在五月,那我这个管理费用工会经费我是不是可以记在六月,也可以记在五月呀?就记账上,记账上。
五月份增值税报表由于填报错误,六月份做更正申报,导致五月份多交增值税80元,附加税五元,在税务局做了抵缴,抵缴六月份增值税款,财务上都是正确的,现在六月份的增值税报表应缴纳增值税,和实际要缴的增值税相差80元,附加税相差五元,请问还需要调六月份报表吗?我的账用调吗?
老师就是我们公司是四月份成立的小规模纳税人,五,六,七月份没有多少账目,可以把账一起做吗,然后出一份报表
向企业各职能部门拨付的备用金为什么通过其他应收款核算呢
老师,请问合同是12000元,发票开的也是12000元,但是钱打了15000元,说多出来的3000元做为辛苦费。请问这3000元辛苦费怎么处理?要开发票吗?
董孝彬老师,我公司有的产品是委托加工的,我公司是委托方,受托方提供原材料,给受托方(A公司)付费用的时候是借:委托加工物资,贷:银行存款。包装物(桶)是我公司从B公司买入直发到委托加工单位,从B公司买入包装物时的分录是,借:应付账款-B公司,贷:银行存款。直发包装物时的分录,借:委托加工物资,贷:应付账款-B公司。产品加工完之后的分录是,借:库存商品-C产品,贷:委托加工物资-A公司,贷:委托加工物资-B公司。A公司和B公司给我司开的发票,我应该放在入库的这比分录后吗?
老师,我想问一下,比如我公司小规模纳税人需要开10的建筑工程劳务票,那么我可以做10万的工资个税申报作为成本吗?
董孝彬老师,我公司是电商公司,是小规模纳税人,在25年12月做账时,我知道平台要开给我公司的发票金额是多少,但是发票要在26年1月开出来,在25年12月做账时就暂估: ①25年12月:按已知平台应付金额做费用暂估,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-暂估应付;②26年1月:先红字冲掉上年暂估,借 销售费用-平台服务费(红字),贷 应付账款-暂估应付(红字);③26年1月:再按实际发票正常入账,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-平台公司(小规模不涉及进项税,发票价税合计直接全额进费用),然后发票放在实际入账的这笔发票里。那25年12月暂估的这笔费用后不就没有发票了吗?如果税务局查25年的汇算清缴,这笔暂估因为没有发票不就要纳税调增?
老师你好,25年底可以把折旧完的固定资产余额结转到固定资产清理然后转到营业外么,因为26年要重新建帐录入固定资产,25年已经折旧完的固定资产系统不允许录入,只能录入尚未折旧完的
老师,我这边有个ktv,去大厅做的税务登记,但是他没有给我核文化建设事业费,我是不是可以不用申报这个了
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数,6月底前需要申报工资吗,社保上,等7月份按填报工资和最低基数,谁高,按哪个交
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数
朴老师,我公司高管的个人社保费由公司承担,那公司承担的员工个人社保费记为管理费用,但是就是无票支出,不能税前扣除是吗?
好的谢谢老师
不客气,帮忙给个五星好评
老师工会经费需要缴纳吗?缴纳依据是啥呀?我们也没有成立工会
需要,按照你们工资薪金总额计算的
可是报税提醒也没有这项
要是没提醒就不需要报
好的谢谢
不客气,帮忙给个五星好评