你五月份的时候应交税费是一个借方余额,是不是 是的话在六月份直接只做六月份的业务,做上去就能抵扣,以后不需要单独做

老师好,一般纳税人,我在电子税务局更正7月份的申报表,附列资料四的“一般项目加计抵减额”改少了1元钱,增值税就应该多1元钱。但是023表增值税及附加税费申报表附列资料五中的增值税我想加1元钱,不能修改。请问这是为什么?谢谢!
我把一月份预缴的增值税和企业所得税在五月份,退税,又到正确的税务局去补缴但缴纳的日期是五月份的,这好像就造成一月份申报表抵扣金额不对,和四月份企业所得税抵扣金额不对,可能要更改申报表。但我不知道要不要缴纳滞纳金
老师,你好 我在4月份时,销项税额是811235.73,进项税额是811770.48,就有留抵税务534.75元,在做4月份增值税申报时,增值税销项和进项都做得零申报,我在6月份申报增值税时才发现 财务报表上的增值税应纳税额是247.56元,实际纳税782.31元,相差534.75,怎么处理?可以到税务局变更申报不?或者以后怎么处理 在下期报税时?
建筑企业,去年11月增值税已经缴税了,12月增值税要缴还未缴,今年1月份补预缴了去年11月的增值税,更正11.12月申报后不用缴税并申请了11月的退税,现在的问题是,1月预缴的那部分增值税入账到哪个月份呢?11.12月的账务需要根据更正后的申报表在11.12月进行更正吗?但是12月已经支付了了11月的增值税及附加税,也做了银行流水,如果更正的话,今年1月做退税的账务处理不会挂账吗
一般纳税人,现在税务查出2022年9月份,收入少办了2000元,所以要更正2022年9月份增值税,附加税申报表,2022年企业所得税年报,补缴增值税,2022年度亏损。都是填一份正确的申报表去更正吗?
老师好,我们公司有两个主体,A主体是1月份的工资2月发3月报个税,B主体是2月份的工资3月份发3月份报个税,去年有个同事是2月份从A主体换到B主体了,导致去年给他报了14个月的个税,个税汇算清缴就要补挺多个税,这种情况有什么解决办法吗老师?
朴老师,电商公司销售的可以不交印花税吗?好像只有采购才交是吗?
个人往来借款 挂账 他还公户了 然后还要给他把钱还回去 这个怎么合理把钱给他 转给法人给他可以吗
个人借款 个人还公户然后还要给他还回去 这个怎么合理把钱给他 转给法人给他可以吗
老师 去年的管理费用社保多计提了10,然后其他应收款少收员工10,这个怎么用分录调整
老师好,我们公司有两个主体,A主体是1月份的工资2月发3月报个税,B主体是2月份的工资3月份发3月份报个税,去年有个同事是2月份从A主体换到B主体了,导致去年给他报了14个月的个税,个税汇算清缴就要补挺多个税,这种情况怎么解决呀?
老师,购买的装修材料的专票先入在建工程,请问在抵扣勾选的时候就要同时做“长期资产发票关联确认表吗”
老师咨询个问题我们商贸公司,我们销售材料负责要给送到工地,我们找的车运费我们自己承担,运费我们要付给个人没有发票我怎么入账合适
不征税收入报税时免税这列没有引出数据是不是不要填了
老师,左也打码的是合伙人,右边是我,他说这个是不是很不礼貌,怎么回她?而且我和质控又不认识?
我六月份报表已经都报完了,报表和我账是一样的,现在就是我账上的应交税费,和实际要交的税款,有差额,就是上个月多交的,这个月抵缴的金额,85元,这种情况我要调什么吗?还是什么都不用调?
比如说五月份我应交税费是100元,但是填列报表的时候进项税额少,填了十元,这样导致交了110块钱的税,当时我没发现,六月份的时候发现了做了五月份的报表更正,多交的十块钱用来抵六月份的增值税,六月份报表上增值税,比如90元,做了底角之后,实际只需要交80元,六月份的报表和账上应交税费都是90元,这种情况下,我需不需要调什么?
你这里什么都不需要调整的 因为你账上做的是正确的,你账上和申报表的不一致。
我六月份的账和六月的申报表是一致的,就是六月申报表上的应交税费和实际要交的税费有差额,就是我五月份多交的,那这个我不用平账吗?
那你5月份的呢?5月份账上和申报的一致吗?
你5月份和你申报表修改了之后是一样的情况下,6月份和你上报表是一致,然后五六月份合计起来是一样,是这个意思吧。
两个月份合计起来是一致的就可以。
五月份的账和修改后的五月份申报表是一致的,然后六月份的账和六月份的申报表是一致的,现在就是六月份申报表上的应交税额和实际要交的税额,有个差额是85块钱,这种情况下,我就什么都不用调呗,该做什么账做什么账,等到七月份的时候,是不是就账表实际交款数三者都一致了?
是的对的,是这么理解的。