你五月份的时候应交税费是一个借方余额,是不是 是的话在六月份直接只做六月份的业务,做上去就能抵扣,以后不需要单独做

老师,我7月份报完增值税,缴完款后,第二天税务局,通知,去年增值税表四加计抵减本期发生额,没有填,让我去税务局大厅更正报表,我去税务局大厅,已经更正好,现在的问题是我缴税交了29334.78元,,但是因为更正报表,更正后应交增值税是27679.76元, 老师这是我8月16号的缴费明细,现在报表更正了,增值税是27679.76元,分录怎么写呢
老师好,一般纳税人,我在电子税务局更正7月份的申报表,附列资料四的“一般项目加计抵减额”改少了1元钱,增值税就应该多1元钱。但是023表增值税及附加税费申报表附列资料五中的增值税我想加1元钱,不能修改。请问这是为什么?谢谢!
我把一月份预缴的增值税和企业所得税在五月份,退税,又到正确的税务局去补缴但缴纳的日期是五月份的,这好像就造成一月份申报表抵扣金额不对,和四月份企业所得税抵扣金额不对,可能要更改申报表。但我不知道要不要缴纳滞纳金
老师,你好 我在4月份时,销项税额是811235.73,进项税额是811770.48,就有留抵税务534.75元,在做4月份增值税申报时,增值税销项和进项都做得零申报,我在6月份申报增值税时才发现 财务报表上的增值税应纳税额是247.56元,实际纳税782.31元,相差534.75,怎么处理?可以到税务局变更申报不?或者以后怎么处理 在下期报税时?
一般纳税人,现在税务查出2022年9月份,收入少办了2000元,所以要更正2022年9月份增值税,附加税申报表,2022年企业所得税年报,补缴增值税,2022年度亏损。都是填一份正确的申报表去更正吗?
2025年12月份购进一批300万货物,因为我司发票额度不够没有开出,如何做账,货已卖完,但是款未收
提问 老师 工会经费进入什么科目 计提和缴纳的分录
森林植被恢复费是公司使用一辈子,一直长期使用,一般要摊销多久呢
2023年小规模亏损没填到,年度汇算清缴里面,在电子税务局里,哪里能找到每年企业亏损情况?
郭老师,有限公司,营业账簿印花税,每年都要报吗,没有实收资本也要0申报对吗
您好老师麻烦问一下,应收未收履约保证金账务处理得怎么做?我做的是借:应收账款贷:其他应付账款对么?收到银行汇款再冲应收账款?这么做对么
老师,第四季度补交了第一季度和第三季度的印花税,有建筑合同和买卖合同,有个税务罚没收款100,分录怎么做?
老师好 工资9000 可以按最低基数6821缴社保吗
年底年会,奖金,还有招待费大额的,怎么合理支出?
公司自己的车不能走物流运输平台,挂靠的车辆可以,物流运输平台和车主单独结算?
我六月份报表已经都报完了,报表和我账是一样的,现在就是我账上的应交税费,和实际要交的税款,有差额,就是上个月多交的,这个月抵缴的金额,85元,这种情况我要调什么吗?还是什么都不用调?
比如说五月份我应交税费是100元,但是填列报表的时候进项税额少,填了十元,这样导致交了110块钱的税,当时我没发现,六月份的时候发现了做了五月份的报表更正,多交的十块钱用来抵六月份的增值税,六月份报表上增值税,比如90元,做了底角之后,实际只需要交80元,六月份的报表和账上应交税费都是90元,这种情况下,我需不需要调什么?
你这里什么都不需要调整的 因为你账上做的是正确的,你账上和申报表的不一致。
我六月份的账和六月的申报表是一致的,就是六月申报表上的应交税费和实际要交的税费有差额,就是我五月份多交的,那这个我不用平账吗?
那你5月份的呢?5月份账上和申报的一致吗?
你5月份和你申报表修改了之后是一样的情况下,6月份和你上报表是一致,然后五六月份合计起来是一样,是这个意思吧。
两个月份合计起来是一致的就可以。
五月份的账和修改后的五月份申报表是一致的,然后六月份的账和六月份的申报表是一致的,现在就是六月份申报表上的应交税额和实际要交的税额,有个差额是85块钱,这种情况下,我就什么都不用调呗,该做什么账做什么账,等到七月份的时候,是不是就账表实际交款数三者都一致了?
是的对的,是这么理解的。