你五月份的时候应交税费是一个借方余额,是不是 是的话在六月份直接只做六月份的业务,做上去就能抵扣,以后不需要单独做
老师,我7月份报完增值税,缴完款后,第二天税务局,通知,去年增值税表四加计抵减本期发生额,没有填,让我去税务局大厅更正报表,我去税务局大厅,已经更正好,现在的问题是我缴税交了29334.78元,,但是因为更正报表,更正后应交增值税是27679.76元, 老师这是我8月16号的缴费明细,现在报表更正了,增值税是27679.76元,分录怎么写呢
老师好,一般纳税人,我在电子税务局更正7月份的申报表,附列资料四的“一般项目加计抵减额”改少了1元钱,增值税就应该多1元钱。但是023表增值税及附加税费申报表附列资料五中的增值税我想加1元钱,不能修改。请问这是为什么?谢谢!
我把一月份预缴的增值税和企业所得税在五月份,退税,又到正确的税务局去补缴但缴纳的日期是五月份的,这好像就造成一月份申报表抵扣金额不对,和四月份企业所得税抵扣金额不对,可能要更改申报表。但我不知道要不要缴纳滞纳金
老师,你好 我在4月份时,销项税额是811235.73,进项税额是811770.48,就有留抵税务534.75元,在做4月份增值税申报时,增值税销项和进项都做得零申报,我在6月份申报增值税时才发现 财务报表上的增值税应纳税额是247.56元,实际纳税782.31元,相差534.75,怎么处理?可以到税务局变更申报不?或者以后怎么处理 在下期报税时?
建筑企业,去年11月增值税已经缴税了,12月增值税要缴还未缴,今年1月份补预缴了去年11月的增值税,更正11.12月申报后不用缴税并申请了11月的退税,现在的问题是,1月预缴的那部分增值税入账到哪个月份呢?11.12月的账务需要根据更正后的申报表在11.12月进行更正吗?但是12月已经支付了了11月的增值税及附加税,也做了银行流水,如果更正的话,今年1月做退税的账务处理不会挂账吗
这道题我认为选bc但标答给的是abc。A选项不是双方意思表示不一致吗
老师,请问甲方欠乙方服务费 1000 万元,如果甲方按照 3年来还款的话,按照每日利率万分之五支付逾期利息?怎么计算每个月需要支付的利息啊?
同样是水电费租金,制造业与商贸业的会计科目各是什么
这个方差的答案是怎样算的是0.0006???
老师,个体工商户需要申报季度个人所得税吗?
小规模纳税人,没有业务,只有城镇土地使用税和房产税,每季度20.63,这几个表该怎么申报啊,第一次申报,不知道怎么填。目前我只填了利润表的税金及附加20.63,那资产负债表应该怎么填写,更新数据会自动取数吗?资产负债表其他的我该怎么填啊?还有本期应申报的几个表都怎么申报啊
老师,这3个产品的销量比例,咋算的
银行支付了3500元水电费,采购运费500元.送货运费1800元.购入了6000元蔬菜(1元*6000斤,挑选整理后剩下5950斤),2000元腊肠40包*50元。全部卖出了,菜收入8200元,腊肠收入2980元,不考虑费用计提,税费的情况下,各个分录是怎么的?
老师,这3个产品的销量比例为啥是3.2.1呢,咋算的
去年暂估一笔成本,在今年汇算还末取的发票,汇算时做了调增,交了企业所得税,请问一下之前暂估的那笔会计分录需要怎么做账务处理?
我六月份报表已经都报完了,报表和我账是一样的,现在就是我账上的应交税费,和实际要交的税款,有差额,就是上个月多交的,这个月抵缴的金额,85元,这种情况我要调什么吗?还是什么都不用调?
比如说五月份我应交税费是100元,但是填列报表的时候进项税额少,填了十元,这样导致交了110块钱的税,当时我没发现,六月份的时候发现了做了五月份的报表更正,多交的十块钱用来抵六月份的增值税,六月份报表上增值税,比如90元,做了底角之后,实际只需要交80元,六月份的报表和账上应交税费都是90元,这种情况下,我需不需要调什么?
你这里什么都不需要调整的 因为你账上做的是正确的,你账上和申报表的不一致。
我六月份的账和六月的申报表是一致的,就是六月申报表上的应交税费和实际要交的税费有差额,就是我五月份多交的,那这个我不用平账吗?
那你5月份的呢?5月份账上和申报的一致吗?
你5月份和你申报表修改了之后是一样的情况下,6月份和你上报表是一致,然后五六月份合计起来是一样,是这个意思吧。
两个月份合计起来是一致的就可以。
五月份的账和修改后的五月份申报表是一致的,然后六月份的账和六月份的申报表是一致的,现在就是六月份申报表上的应交税额和实际要交的税额,有个差额是85块钱,这种情况下,我就什么都不用调呗,该做什么账做什么账,等到七月份的时候,是不是就账表实际交款数三者都一致了?
是的对的,是这么理解的。