你五月份的时候应交税费是一个借方余额,是不是 是的话在六月份直接只做六月份的业务,做上去就能抵扣,以后不需要单独做

老师好,一般纳税人,我在电子税务局更正7月份的申报表,附列资料四的“一般项目加计抵减额”改少了1元钱,增值税就应该多1元钱。但是023表增值税及附加税费申报表附列资料五中的增值税我想加1元钱,不能修改。请问这是为什么?谢谢!
我把一月份预缴的增值税和企业所得税在五月份,退税,又到正确的税务局去补缴但缴纳的日期是五月份的,这好像就造成一月份申报表抵扣金额不对,和四月份企业所得税抵扣金额不对,可能要更改申报表。但我不知道要不要缴纳滞纳金
老师,你好 我在4月份时,销项税额是811235.73,进项税额是811770.48,就有留抵税务534.75元,在做4月份增值税申报时,增值税销项和进项都做得零申报,我在6月份申报增值税时才发现 财务报表上的增值税应纳税额是247.56元,实际纳税782.31元,相差534.75,怎么处理?可以到税务局变更申报不?或者以后怎么处理 在下期报税时?
建筑企业,去年11月增值税已经缴税了,12月增值税要缴还未缴,今年1月份补预缴了去年11月的增值税,更正11.12月申报后不用缴税并申请了11月的退税,现在的问题是,1月预缴的那部分增值税入账到哪个月份呢?11.12月的账务需要根据更正后的申报表在11.12月进行更正吗?但是12月已经支付了了11月的增值税及附加税,也做了银行流水,如果更正的话,今年1月做退税的账务处理不会挂账吗
一般纳税人,现在税务查出2022年9月份,收入少办了2000元,所以要更正2022年9月份增值税,附加税申报表,2022年企业所得税年报,补缴增值税,2022年度亏损。都是填一份正确的申报表去更正吗?
带货直播公司在杭州注册的公司,直播带货场所在上饶,长期直播常驻都在上饶。 税务上有问题没有
口腔医疗适用什么优惠政策
老师,2025年公司实收资本,应该2026年初做缴纳印花税,年初忘记做了,现在怎么办
麻烦找一下郭老师 ,有问题请教
老师,个体户经营所得。综合所得工资薪金申报报法定代表人的工资不
现在公司是外贸企业 想做内销可以吗 国内打钱 国内交易
外贸企业可以做内销吗
本期近项税额明细怎么填的? 是不是每月取得的进项发票都要填进去? 您好,不需要自己填,每月勾选进项税额后,自动带出来 是不对着5月凭证进进项勾选?没有收入也要勾选吗?
本期近项税额明细怎么填的? 是不是每月取得的进项发票都要填进去?
老师,海南的工商年报里面联络员信息怎么变更?
我六月份报表已经都报完了,报表和我账是一样的,现在就是我账上的应交税费,和实际要交的税款,有差额,就是上个月多交的,这个月抵缴的金额,85元,这种情况我要调什么吗?还是什么都不用调?
比如说五月份我应交税费是100元,但是填列报表的时候进项税额少,填了十元,这样导致交了110块钱的税,当时我没发现,六月份的时候发现了做了五月份的报表更正,多交的十块钱用来抵六月份的增值税,六月份报表上增值税,比如90元,做了底角之后,实际只需要交80元,六月份的报表和账上应交税费都是90元,这种情况下,我需不需要调什么?
你这里什么都不需要调整的 因为你账上做的是正确的,你账上和申报表的不一致。
我六月份的账和六月的申报表是一致的,就是六月申报表上的应交税费和实际要交的税费有差额,就是我五月份多交的,那这个我不用平账吗?
那你5月份的呢?5月份账上和申报的一致吗?
你5月份和你申报表修改了之后是一样的情况下,6月份和你上报表是一致,然后五六月份合计起来是一样,是这个意思吧。
两个月份合计起来是一致的就可以。
五月份的账和修改后的五月份申报表是一致的,然后六月份的账和六月份的申报表是一致的,现在就是六月份申报表上的应交税额和实际要交的税额,有个差额是85块钱,这种情况下,我就什么都不用调呗,该做什么账做什么账,等到七月份的时候,是不是就账表实际交款数三者都一致了?
是的对的,是这么理解的。