你好,都统一计算汇兑损失里面,不单独考虑。因为你考虑为运保费相当于这部分还是未支付出去摆成 挂账

4.某市大型商贸公司为增值税一般纳税人,具有进出口经营权,2019年5月相关经营业务如下。(1)进口食品一批,支付国外的买价180万元,支付运抵我国海关地前的运输费用15万元、装卸费用和保险费用10万元,支付海关地再运往商贸公司的运输费用6万元,取得承运部门开具的增值税专用发票;商贸公司按规定缴纳了进口环节的增值税并取得海关开具的增值税专用缴款书。(2)当月将进口食品的70%重新进行分装、灌装后销售给其他商场,开具增值税专用发票,取得不含税销售额600万元;20%直接销售给消费者个人,开具普通发票,取得含税销售额140.4万元;10%入库待售。(3)取得食品的逾期包装物押金收入11.3万元。食品关税税率为20%,上述票据已在当月通过税务机关的认证。
请问,海关进口增值税专用缴款书里的完税金额远大于我们支付的外汇,并不是汇率产生的,这部分差额可能是运费、保险费吗?这个差额如何做账务处理?
我们酒店租村里面的地建了一栋酒店,每个月产生水费和电费金额大,但是水费和电费的抬头都是村里面的地址,请问这个水电发票入账后企业所得税税前可以抵扣吗?所交的水电费金额包含我们转租出去的商铺门面产生的水费及电费, 我们收水果费是得了差价的,请问这部分差价要征收水电的增值税吗?第三个问题,如果我们转租出去的门面,她来问我们要水费和电费的发票,我们该如何处理?
1. 18日,接受境外单位提供的一项产品设计服务,服务价税合计总额1060万,按合同约定由本公司代扣代缴服务费,服务全部完成,款项已支付。 2. 进口一台检测设备,买价金额折合人民币2000000元,运抵我国境内输入地点起卸前发生的运费保险费合计5000元,关税税率0%,已取得海关专用交款书。价款和税款都已支付。 3.购入一批礼品用于交际应酬,取得的增值税专用发票注明买价金额20000元,税额2600元,已用已用银行存款支付,礼品已经赠送。 4. 购入的共用设备一台,买价金额10万,增值税额1.3万,增值税进项税额如何处理? 做出会计处理
4.某市大型商贸公司为增值税一般纳税人,具有进出口经营权,2019年5月相关经营业务如下。(1)进口食品一批,支付国外的买价180万元,支付运抵我国海关地前的运输费用15万元、装卸费用和保险费用10万元,支付海关地再运往商贸公司的运输费用6万元,取得承运部门开具的增值税专用发票;商贸公司按规定缴纳了进口环节的增值税并取得海关开具的增值税专用缴款书。(2)当月将进口食品的70%重新进行分装、灌装后销售给其他商场,开具增值税专用发票,取得不含税销售额600万元;20%直接销售给消费者个人,开具普通发票,取得含税销售额140.4万元;10%入库待售。(3)取得食品的逾期包装物押金收入11.3万元。食品关税税率为20%,上述票据已在当月通过税务机关的认证。
公司的注册资本拿出来用了,那么在工商年报中股东注册资本是认缴的还是实缴的
老师,关联企业借款,比如借了1000w约定无息的话,如果贷款企业收入和资金不高,会有什么税务风险吗
请问老师,25年银行支付40万租金,已经入了成本,26年在汇算清缴之前这个发票补进来了,但是补的是专票353982.3+46017.7,请问这个分录该怎么做?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,其他应收账款利息怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
小微企业残保金政策,具体内容,是2-3人不用交残保金是吗
老师,最近收到了税务局发了信息要补社保,这怎么办,如实补吗?
某企业2024年6月购进设备一台,该设备的入账价值为100万元,预计净残值为5.6万元,预计使用年限为5年。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该设备2025年应计提折旧额为万元。
老师,没有设备验收单,只有发票和购销合同,4月份已做了固定资产,那么到5月份能计提折旧吗