你好,你这是什么科目的余额?预付账款的话等于你们先付款,对方还没提供货物

老师,我们有个合作方给我们一笔钱,但不是一次性汇给我们,分开每月汇一笔,还签订了协议这笔钱以后可以转预付款,也可以转股权,如果这些都没有的话,到期我们就要归还这笔钱给他们。现在他们每个月回过来的我记到其他应付款借方去了,但是现在他们购买我们公司东西,要转预收,我可以直接转吗?
老师啊, 普惠幼儿园 伙食费 不算收入 ,之前,咱们答疑老师不是说入到其他应付款里就可以了吗?就是伙食费这笔专款专用的这个问题。但是呢,他这个就是每次收到的钱总会少于我支付的钱,也就是说期末的时候这个其他应付款,伙食费这个比余额会在借方,然后正常呢,资产负债表期末的时候,其他应付款在借方的时候应该填到其他应收款里,但是这笔钱我收不回来,所以我是不应该结转到别的科目里啊,我应该怎么结转呢?
老师你好,这个客户的钱我已经支付给他了,但是他这里期末余额的借方出现了1596.80,资产负债表显示的是预付账款,那这笔钱是我们没付完给他吗
老师好 之前我们先给一个客户开了两万的票 然后他钱还没付 后面那笔订单又产生了退货 但是我们票已经先开给他了 因为退货他最后只付了我们18000 请问这个2000的差额 需要冲掉吗?需要开张红字发票给他吗?
老师,公司公户上有老板的朋友公司过了一笔钱48500元,这笔钱怎么处理可当时是借:银行贷其他应付款XX公司,这个其他应付款怎么平账呢?实际这笔钱是对方公司通过我们的公户支付给个人的钱,这部分钱老板用现金已经给了个人了
老师,银行对账单收入是791070.98包括有18000+11505=29505是退回来的打款对方账户名不对退回的,出纳给的凭证也没有这两笔,会计做凭证的收入是761565.98这样对不对啊借应收账款761565.98贷银行贷款761565.98
老师我公司签订了一个销售产品的合同,合同里有项模具费5000,在达到一定销量是退回模具费,现在期满一年,不符合退回条件,要把这5000元给客户开具发票,这个应该怎么开具呢
请问老师,如何分析存货、主营业务收入、主营业务成本、与增值税之间的关系?
老师您好,请问银行内部转账,是属于现金流量表里面的哪一项呀?
老师,个税申报是应收的还是实发的申报呀。
老师有一笔模具费用5000,达到一定产量给客户退回去,现在不符合退的条件,要给客户开具发票,这个开什么呢
老师假设一个员工兼职两家公司A公司和B公司,A公司全额给这个交社保了那么B公司在申报个税的时候需要注意哪些。在增加时候费用扣除数5000选是,等他明年自己汇算个人清缴可以吗?2.还是直接费用扣除5000填写否。假设A发他6000,B公司发他1千那么他在B公司需要交当月税吗@郭老师
老师好,这个季度的社保是不是年报申报以后才能正常申报日常申报呢
老师我公司从银行贷了1000万三年期的借款,这个是用多少可以往外提取多少,不用了再把额度还回去,随用随提,按天计息,这个账务要怎样处理啊
老师,我们公司买了专利用于申请高新技术企业,无实际量产,请问这个专利需要作为无形资产进行累计摊销吗?还是做费用?
老师你好,我是支付了这家公司的钱,但是在这里出现了1596.80,但是我的资产表会出现预付账款,但是每笔钱我都有给了,那这个笔钱怎么回事呢?
你好,你支付的时候凭证怎么做的?你发过来我看一下用的什么科目?
我做了一个支付货款,再做一个购入材料的分录
你好,我要看科目,你做凭证做的用的什么科目?