你好,你这是什么科目的余额?预付账款的话等于你们先付款,对方还没提供货物

老师,我们有个合作方给我们一笔钱,但不是一次性汇给我们,分开每月汇一笔,还签订了协议这笔钱以后可以转预付款,也可以转股权,如果这些都没有的话,到期我们就要归还这笔钱给他们。现在他们每个月回过来的我记到其他应付款借方去了,但是现在他们购买我们公司东西,要转预收,我可以直接转吗?
老师啊, 普惠幼儿园 伙食费 不算收入 ,之前,咱们答疑老师不是说入到其他应付款里就可以了吗?就是伙食费这笔专款专用的这个问题。但是呢,他这个就是每次收到的钱总会少于我支付的钱,也就是说期末的时候这个其他应付款,伙食费这个比余额会在借方,然后正常呢,资产负债表期末的时候,其他应付款在借方的时候应该填到其他应收款里,但是这笔钱我收不回来,所以我是不应该结转到别的科目里啊,我应该怎么结转呢?
老师你好,这个客户的钱我已经支付给他了,但是他这里期末余额的借方出现了1596.80,资产负债表显示的是预付账款,那这笔钱是我们没付完给他吗
老师好 之前我们先给一个客户开了两万的票 然后他钱还没付 后面那笔订单又产生了退货 但是我们票已经先开给他了 因为退货他最后只付了我们18000 请问这个2000的差额 需要冲掉吗?需要开张红字发票给他吗?
老师,公司公户上有老板的朋友公司过了一笔钱48500元,这笔钱怎么处理可当时是借:银行贷其他应付款XX公司,这个其他应付款怎么平账呢?实际这笔钱是对方公司通过我们的公户支付给个人的钱,这部分钱老板用现金已经给了个人了
订单金额(不含税)是20000元,然后对方要开发票,我方要求支付1%的税点,加收税点金额200元,实际对公收到20200元,我们给对方开票金额20000元可以吗
订单金额(不含税)是20000元,然后对方要开发票,我方要求支付1%的税点,加收税点金额200元,我们给对方开票金额20000元可以吗
工程公司临时工工资需要签劳务合同吗?不交社保如何增加工资费用
个体工商户是核定征收,又不用办理经营所得汇算清缴,又没综合所得,那他的附加啥时候扣呢
租房 送礼,摘要写什么,记的 流水账
公司将项目资产和负债(借款借款及利息)和运维人员,合并打包,与资产重组的形式出售给其他公司吗?财务上要求的具体流程有哪些?都涉及哪些税呢?
企业与美团大众点评等平台签订一个信息技术服务费或者是推广费,需要缴纳印花税吗?
劳务成本里面的人工费现金流是计入支付给职工以及为职工支付的现金,还是放在购买商品接受劳务支付的现金?
成品油发票可以开专票吗?
老师,我们本位币是老挝币,现在涉及到其他美元外币,想问下我们做账时,可以往来用每月第一天的汇率,收入等损益类的用当日汇率吗,还是要保持一致只使用一种方法
老师你好,我是支付了这家公司的钱,但是在这里出现了1596.80,但是我的资产表会出现预付账款,但是每笔钱我都有给了,那这个笔钱怎么回事呢?
你好,你支付的时候凭证怎么做的?你发过来我看一下用的什么科目?
我做了一个支付货款,再做一个购入材料的分录
你好,我要看科目,你做凭证做的用的什么科目?