你好,你把应付账款借方金额和贷方金额是同一个单位的,相互冲减一下,看看最后还有多少。
我家账上挂了其他应付款贷方200多万,但是货币资金就100万。真正其他应付款也就100万。那还有一百万是咋回事呢? 很多年了一直挂在其他应付款的贷方 我们一般收到补助款都挂在其他应付款的贷方。账务处理就是 借:银行存款 贷:其他应付款,实际支付时,就借:其他应付款 贷:银行存款 按说一借一贷就没有了,怎么会一直挂在账上,但实际没有这么多钱呢?是没转收入吗?
我家账上挂了其他应付款贷方200多万,但是货币资金就100万。真正其他应付款也就100万。那还有一百万是咋回事呢? 我们一般收到补助款都挂在其他应付款的贷方。账务处理就是 借:银行存款 贷:其他应付款,实际支付时,就借:其他应付款 贷:银行存款 就是所有收到的钱都做了其他应付款的贷方,用钱的时候并没有从其他应付款减少。而是很多用在经营费用上了。然后这个其他应付款就没有结转。 现在应该怎么处理?
刚接手一家公司的账,整理以后发现应付账款借方趴账200万,贷方趴账600万,实际真是的应付账款只有130万,有没有合适的方法处理掉
法人和其他人的借款都只挂其他应收款,没有挂其他应付款,做完账试算平衡的时候贷方出现几十万的数,但是不想要其他应收款出现贷方,有什么比较好的方法调账处理?
2022年乙方给公司开了22万的人工费普通发票,我看之前的会计直接库存现金付的款,然后还有一次账务是公司法人还的现金。 借:应付账款22万 贷库存现金22万 借:库存现金22万 贷:其他应付款22万 去年的账,我想把这两个分录红冲掉,红冲后,其他应付款法人余额为借100万,法人欠公司100万,年底我该怎么平账
我们平台给客户发放代金券,我们做预收款的时候把这个代金券做折让了,这个分录怎么做?
老师,您好,社保新开户,刚做完增员,在社保费客户端应该怎么做啊,申报缴费?还有其他要注意的吗
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然后再看看应付账款和别地往来科目之间有没有同一个单位的在相互冲减一下。
没有借方和贷方都有的,也没有同一单位的其他科目
你好,那不太可能,因为你的应付账款会差异这么大的话,说明你别的科目也是不准确的,你这样吧,你顺便把其他的往来科目都核对一下,具体金额是多少,然后呢,他们的差异相互的抵减掉。
真没有,估计是前期开票,没走账
你好,没转账的,那应该必须要求对方把钱给你走账回来,要不然你这边有问题,他那边儿有问题,万一后期查到你们俩的其中一家,你们两个都得有风险。
小的几万,大的几十万,涉及厂家将近上百个,而且有好几年了,估计不太可行
你好,那你只能去冲减利润这一块儿了。或者说你看看你还有其他的科目能够充点嘛,去充点一下别的科目。
其他应收款有200万,可以拿这个冲点掉?
冲减利润是怎么操作,拿其他科目又怎么操作
你好,你冲减利润的话,就是冲减成本啊,或者是费用啊,或者是你说的营业外收入,但是呢,前提最好先冲点成本或者是费用。你可以一年充一点儿,不要一次性充完。那个其他应收款啊,你也可以对冲一下,不过不是特别正规,因为这个业务本身就不是在一个正规的前提下而发生的。
重新建账的时候,能不能这些趴账规到一个科目里面去,比如在应付下面设置一个前期差错调整,下面单位就不用再细分
你好,可以的,可以这样的。
老师,那我应付的借方和贷方能相互直接冲掉吗,应该怎么处理合适
你好,我这样跟你说,因为你这个业务他本身就不是正规的,所以说你的应付的借方和贷方是可以相互冲减的。
老师,我如果能对冲的,都冲掉,资产负债表,资产和负债会大额减少,税务部门会不会有预警,有查账的风险吗
你好,你不要一次性全部冲掉,一点一点的处理就可以,你处理得太明显了,税务局肯定能发现的。
那我就在应收和应付,其他应收,其他应付下面都设置一个呆账处理的科目,他之前的账都规到这个科目里,应为资产负债表每季度调整一次,那我也是每季度调整一次,你看这样是否可行
你好,可以的,这样是可以的。
老师,还有一个问题,在重新建账前,是否需要做分录,把各个科目归集到呆账处理科目,还是在重新建账后,把金额直接填到呆账处理科目
你好,你怎么都行,因为因为没有什么太大的意义。反正最终的目的都是相互冲减掉,我建议你就别乱动了,直接就放在它原来的科目里面就。