你好,你把应付账款借方金额和贷方金额是同一个单位的,相互冲减一下,看看最后还有多少。

刚接手一家公司的账,整理以后发现应付账款借方趴账200万,贷方趴账600万,实际真是的应付账款只有130万,有没有合适的方法处理掉
法人和其他人的借款都只挂其他应收款,没有挂其他应付款,做完账试算平衡的时候贷方出现几十万的数,但是不想要其他应收款出现贷方,有什么比较好的方法调账处理?
老师你好我新接手一家公司,公司之前采购做账是 1 付款后: 借 应付账款-应付货款结算 贷 银存 2收到发票后 借 应付账款-暂估应付款 应交税费-进项税 贷 应付账款-应付货款结算 3 然后入库 借 库存商品 贷 应付账款-暂估应付款 本来应该最后的余额都应该是结平的 但是有一家供货商现在是应付账款-应付货款结算的借方余额3600,应付账款暂估应付账款的贷方余额35000,这个我看了以前的账也没有找出是哪几笔出的问题,实际上这家公司付款、发票、发货都是结清了的,现在要怎么把这个账调平?
2022年乙方给公司开了22万的人工费普通发票,我看之前的会计直接库存现金付的款,然后还有一次账务是公司法人还的现金。 借:应付账款22万 贷库存现金22万 借:库存现金22万 贷:其他应付款22万 去年的账,我想把这两个分录红冲掉,红冲后,其他应付款法人余额为借100万,法人欠公司100万,年底我该怎么平账
老师你好请问一下现在这家餐饮公司要办理注销,我看2023年12月的利润表是亏损-100多万,但账上其他应收款借方有100多万挂账,其他应付款贷方有400多万挂账的,这种是否存在隐藏收入或者视同股东分红的情况存在吗? 应收账款借方有210多万挂账,应付账款贷方有180多万挂账,这些是否都要全部清0才可以办理注销吗?
大额医疗7元每个月。申报个税的时候能不能填专项附加扣除
老师好,请问小规模纳税人要达到什么才可以转一般纳税人
老师,混凝土企业在24年开出3%专票200万,现对方提出要销售折让20万,我们于26.3月开出红冲发票20万,请问我如何做会计凭证,成本这块要怎么做比较好
工资是每月计提,还是发放的时候计提?
老师公司的股东个人干活不是公司行为可以通过电子税务局APP给他人开具电子发票吗
学有优教为什么收不到验证码
去年的费用在今年汇算清缴前取得发票能抵去年的费用,是什么意思?现在已经做完去年的汇算清缴了,去年的发票在今年5月31日前取得还能抵去年的费用吗?
银行收到退回的个税手续费,怎么申报增值税?
老师,这个月4月申报公司工会经费时,是按上个月即3月份实际发放的工资数计提还是按3月份公司实际产生的工资计提?
刘宏伟老师老说的,年终结账课,在会计学堂哪里找到?
然后再看看应付账款和别地往来科目之间有没有同一个单位的在相互冲减一下。
没有借方和贷方都有的,也没有同一单位的其他科目
你好,那不太可能,因为你的应付账款会差异这么大的话,说明你别的科目也是不准确的,你这样吧,你顺便把其他的往来科目都核对一下,具体金额是多少,然后呢,他们的差异相互的抵减掉。
真没有,估计是前期开票,没走账
你好,没转账的,那应该必须要求对方把钱给你走账回来,要不然你这边有问题,他那边儿有问题,万一后期查到你们俩的其中一家,你们两个都得有风险。
小的几万,大的几十万,涉及厂家将近上百个,而且有好几年了,估计不太可行
你好,那你只能去冲减利润这一块儿了。或者说你看看你还有其他的科目能够充点嘛,去充点一下别的科目。
其他应收款有200万,可以拿这个冲点掉?
冲减利润是怎么操作,拿其他科目又怎么操作
你好,你冲减利润的话,就是冲减成本啊,或者是费用啊,或者是你说的营业外收入,但是呢,前提最好先冲点成本或者是费用。你可以一年充一点儿,不要一次性充完。那个其他应收款啊,你也可以对冲一下,不过不是特别正规,因为这个业务本身就不是在一个正规的前提下而发生的。
重新建账的时候,能不能这些趴账规到一个科目里面去,比如在应付下面设置一个前期差错调整,下面单位就不用再细分
你好,可以的,可以这样的。
老师,那我应付的借方和贷方能相互直接冲掉吗,应该怎么处理合适
你好,我这样跟你说,因为你这个业务他本身就不是正规的,所以说你的应付的借方和贷方是可以相互冲减的。
老师,我如果能对冲的,都冲掉,资产负债表,资产和负债会大额减少,税务部门会不会有预警,有查账的风险吗
你好,你不要一次性全部冲掉,一点一点的处理就可以,你处理得太明显了,税务局肯定能发现的。
那我就在应收和应付,其他应收,其他应付下面都设置一个呆账处理的科目,他之前的账都规到这个科目里,应为资产负债表每季度调整一次,那我也是每季度调整一次,你看这样是否可行
你好,可以的,这样是可以的。
老师,还有一个问题,在重新建账前,是否需要做分录,把各个科目归集到呆账处理科目,还是在重新建账后,把金额直接填到呆账处理科目
你好,你怎么都行,因为因为没有什么太大的意义。反正最终的目的都是相互冲减掉,我建议你就别乱动了,直接就放在它原来的科目里面就。