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你好,我刚接手新公司的账务,对账发现本年度有几个的报表销售收入比纳税申报表的销售少,请问能否在后面月份报税时补报销售差额?

2022-08-10 15:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-08-10 15:05

你好,嗯,可以的,你补上就行,只要一年的是相等的,就没什么影响

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你好,嗯,可以的,你补上就行,只要一年的是相等的,就没什么影响
2022-08-10
清理残值,按后边这样处理 借:固定资产清理   原值-折旧       累计折旧 贷:固定资产 变卖开票 借:银行存款 收款金额 贷:固定资产清理  申报增值税的收入       应交税费-增值税-销项 如果你们公司是一般纳税人购入时已经抵扣进项按13%;如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。如果是小规模按1% 把固定资产清理科目结转余额平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入
2026-01-23
需要修改 你的所得税都包含暂估的吧
2024-08-23
你好,销项税对的,2万收入金额不大,可以做到今年,不计入以前年度损益 就不用更正 如果用了以前年度损益,需要调整更正申报
2025-05-15
你把他剩余的所有的暂估的红冲了 然后你再申报增值税的时候,这一部分红冲的不要填写
2024-08-23
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