比着原来的凭证,把科目放在相反的位置就可以了。

老师,借款利息计提时,借财务费用,贷应付利息,现在发现计提多了需要冲减,分录是什么?
之前多计提了应交税费-个人所得税,现在怎么冲回?分录怎么写
老师,我2010年的管理费用多做了,现在发现了,要冲回怎么写会计分录
发现多计提了,现在这个冲减的分录怎么写呢
老师您好,本年度差旅费产生了五万多,比去年多了四万多。1,可以企业所得税前全额扣除吧,不存在招待和福利事项,2、不会产生风险预警吧
公司讲自己租来的办公场所 租出去一间给其他公司使用,对方付款后我们需要给他开什么样的发票呢
请问老师,去年进项发票有些公司没开给我们,今年5月所得税汇算之前开进来是不是就可以抵25年的所得税?
老师,问下个人报销酒可以做业务宣传费去吗?
12月未报销但是开12月专票了,可以抵扣,账务税务怎么处理
企业所得税汇算清缴退税,12月计提所得税时计提退完税实际四季度付的税款,还是汇算清缴退税前的税款。
老师,没计提印花税可以直接申报吗?
11月开出去专票,税已交,成本已结转,现在26.1月份甲方说红冲,重新开26年时间票,这能吗
收款了款三年过去了,客户都没有说要开票,现在问他,他说不用开了,账务怎么的处理呢
老师,我问下我们公司是小规模纳税人吗公司注销了,实收资本怎么做账呢,未分配利润是亏损的
写了,但是最后不是还得结转,就感觉自己分录写的有问题
你好,你最后结转的话是没问题的,因为最后你想这个这个本年利润,它是有借方和贷方,最后是看的差。
你都不知道我怎么写的,怎么就知道是对的?
你好,我没有说你写的,我只是按照我说的流程来告诉您的,我就是把这个思路给您讲清楚。
借应交税费应交所得税500,贷所得税费用,借所得税费用贷本年利润500。