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麻烦问下老师,个独企业,增值税跨月红冲那个多交的增值税如何处理啊?

2022-08-10 18:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-10 18:23

你好,是一般纳税人的吗?如果是的话,你下一个月开负数发票的时候有没有证书发票,如果有的话,当月的正数销售额加上负数销售额合计一块申报。

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你好,是一般纳税人的吗?如果是的话,你下一个月开负数发票的时候有没有证书发票,如果有的话,当月的正数销售额加上负数销售额合计一块申报。
2022-08-10
同学,你好 按正常上个月开发票的情况申报增值税 红冲的当月,负数金额做到当月
2023-11-09
您好,增值税和企税都不用交
2026-03-31
借应交税费-未交增值税 贷应交税费-预交增值税
2024-01-16
红冲的发票做负数分录。
2023-03-15
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