咨询
Q

麻烦问下老师,个独企业,增值税跨月红冲那个多交的增值税如何处理啊?

2022-08-10 18:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-10 18:23

你好,是一般纳税人的吗?如果是的话,你下一个月开负数发票的时候有没有证书发票,如果有的话,当月的正数销售额加上负数销售额合计一块申报。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,是一般纳税人的吗?如果是的话,你下一个月开负数发票的时候有没有证书发票,如果有的话,当月的正数销售额加上负数销售额合计一块申报。
2022-08-10
你好,做和蓝字发票分录一样的科目负数金额,其中应交税费-应交增值税-进项税额这个科目改为应交税费-应交增值税-进项税额转出就可以。
2021-11-06
你好   查账征收的话 按你们利润来交纳个人经营所得税的 ;    你们一般是季报的。  没有企业所得税的 。  你们报的是个人经营所得税 。     
2020-11-24
同学,你好 按正常上个月开发票的情况申报增值税 红冲的当月,负数金额做到当月
2023-11-09
你原路红冲一下,或者今年别动了,明年再改
2020-09-14
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×