同学,你好 可以更正 借:以前年度损益调整 贷:应付账款

老师您好,我想问一下,2020年度时,借:应付账款错入了借:主营业务成本,今年发现科目错误,我本年度可以更正吗?怎么更正,分录怎么做
老师您好!发现2020年失误录入分录借:主营业务成本279300 为错误的,正确应该是借:应付账款279300 ,我今年可否更正时分录直接做 借:主营业务成本负数的279300 借应付账款279300
老师您好!发现2020年失误录入分录借:主营业务成本279300 为错误的,正确应该是借:应付账款279300 ,我今年可否更正时分录直接做 借:主营业务成本负数的279300 借应付账款279300
老师您好,我分录做错了会影响汇算清缴吗?之前错误分录计提借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬 发放借:应付职工薪酬 贷:银行存款 其实正确的分录是: 计提借:劳务成本 贷:应付职工薪酬 发放借:应付职工 贷:银行存款 借:主营业务成本 贷:劳务成本 我现在想把错误分录更正过来,你说是现在更正还是汇算清缴后更正?我们是小规模,做企业咨询行业
老师,我想询问一下,我去年的做错账,去年是借:主营业务成本100贷:应付账款100今年调整为借:主营业务成本-100贷:应付账款-100我还应该怎么做账吖
个体户30万免征增值税是不含税金额吧
我这有2个工人是黑户(担保户),发工资打不了卡,怎么操作发工资
老师,现金支票跳号使用了,跳过的号还能用吗?
外账,无票支出可以入账吗
季报所得税里面的已计入成本费用的工资薪金没有把福利费放进去怎么办?第四季度也没有加进去,后期年度汇算清缴会比对不通过吗?
您好老师,2026年2月购入的无形资产预计使用权3年,金额4万元,2029年2月份到期,购入时的会计分录: 借:无形资产~40000 贷:银行存款~40000 无形资产购入进来的当月开始累计摊销,我现在不知道月摊销金额多小钱,怎么分路
老师,商贸型出口购入固定资产汽车进项怎么处理?
老师,关于当月付款采购的原材料 ,我们只是付了款,但暂未收到原材料,这种情况下,这个原材料我还用直接计入到当月的购进材料里吗?谢谢!
个体户,有一定规模,发工资是每月10!现在有员工不干了,要结工资,能不能等到发工资日期,还是就直接通过公户转给他?
商贸公司,但是是分公司,刚成立,还没建账套,1.是不是不能设立实收资本科目?用什么科目代替还有月底了;2.涉及到的商品比较多,怎么能保证这个月开出去的发票里的商品,一定有进项进来,怎么核对?第一个月好核对,以后怎么核对,商贸企业怎么做,日常做哪些检查能规避商贸企业的税务稽查
老师,我意思是本来应该是借应付账款,结果录错成主营业务成本
同学,你好 借:应付账款 贷:以前年度损益调整
是否还要需要做借以前年度损益调整,贷未分配利润
同学,你好 需要做的