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老师你好,麻烦问下前会计把固定资产做在原材料里,还得冲减营业成本,补提折旧,这分录怎么做

2022-08-11 08:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-11 08:49

您好,是当年的还是跨年了?

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快账用户8051 追问 2022-08-11 08:50

当年发生的事

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齐红老师 解答 2022-08-11 08:51

借固定资产贷原材料。 借成本费用贷累计折旧。

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快账用户8051 追问 2022-08-11 09:06

老师你好,因为连续几个月都做材料了,我能否先这样,借原材料贷营业成本,这样的话材料金额与发票就相等了,然后我再借固定资产贷原材料,最后补提折旧

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齐红老师 解答 2022-08-11 09:09

您好。发票开的不是固定资产吗?只是科目错了,我建议是。直接更正为固定资产。

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快账用户8051 追问 2022-08-11 09:13

但前面有两三个月也做在原材料中,每个月领用时得冲减材料,金额也会减少了,我直接调整固定资产,金额就对不上了哈

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齐红老师 解答 2022-08-11 09:14

那实际有没有领用原材料这笔业务呢?

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您好,是当年的还是跨年了?
2022-08-11
你好; 二手买来拿来销售的话 ; 那这个是车辆还是什么 ?
2022-04-14
你好,这个服务费是每年支付吗?你是支付的系统还是柜子,它是有实物还是没有实物。
2024-02-28
您好,是的,把材料等支出也计入资产处置损益科目,不计入收入成本
2023-12-29
借:固定资产清理38874.26       累计折旧30235.74 贷:固定资产69110 变卖开票 借:固定资产 92831.86        应交税费-增值税-进项 12068.14 贷:应付账款6000.00       银行存款98900.00 借:应付账款 6000.00 贷:固定资产清理5883.50         应交税费-增值税-销项116.50 6000.00/1.03*0.02
2022-05-10
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