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开业筹备期,支付给专家的评审费已经开了普通发票,并且交了增值税,代扣了个税,这个是如何做账?公司已经把你交了增值税,这个费用放入哪里,谢谢

2022-08-11 09:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-11 09:15

你好;     1.  借管理费用- 开办费-评审费 贷  银行存款 ; 应交税费-应交个人所得税 ;       借  应交税费-应交个人所得税 贷银行存款   

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快账用户4248 追问 2022-08-11 09:16

公司帮专家交增值税这个是计入什么费用

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齐红老师 解答 2022-08-11 09:18

 你好; 计入  营业外支出; 因为本身这个个人开票的增值税是个人需要承担的; 你公司承担 走营业外支出   

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快账用户4248 追问 2022-08-11 09:19

好的,这个发票是在税局代开的

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齐红老师 解答 2022-08-11 09:20

 你好; 是的。      按我上面说的处理科目即可   

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你好;     1.  借管理费用- 开办费-评审费 贷  银行存款 ; 应交税费-应交个人所得税 ;       借  应交税费-应交个人所得税 贷银行存款   
2022-08-11
你好,支付给专家是,是他自己增值税,你按照发票入成本,代扣个税就可以咯, 借:管理费用-开办费 贷:应交税费-代扣个人所得税 银行存款 交税时 借:应交税费-代扣个人所得税 贷银行存款
2022-08-10
你好 那你就要把进项税转出处理 借管理费用-办公费 贷进项税转出 然后在做 借银行存款 借以前年度损益调整-管理费用 负数 借以前年度损益调整-管理费用 负数 贷未分配利润 负数
2020-08-17
你好,对方是个人还是单位?
2022-04-06
1、借:主营业务成本 10955.96 贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出)10955.96 2、借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 10955.96   贷:应交税费—未交增值税 10955.96 3、借:应交税费—未交增值税 10955.96 贷:银行存款 10955.96 其中应交税费—应交增值税(进项税额转出)和应交税费—应交增值税(转出未交增值税),也可以使用“应交税费—增值税检查调整”科目。
2020-08-13
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