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你好老师,我这有个税盘减免税,需要结转吗,怎么处理

2022-08-11 11:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-08-11 11:35

你好,是一般纳税人单位的税盘减免税额吗? 

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快账用户4333 追问 2022-08-11 11:38

是的老师,一般纳税人!一般纳税人才减免的吗

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齐红老师 解答 2022-08-11 11:38

你好,那结转的分录是 借:应交税费—未交增值税 贷:应交税费—应交增值税(减免税额)

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快账用户4333 追问 2022-08-11 12:35

老师不太明白!我一般结转税金分录是贷方未交增值税

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快账用户4333 追问 2022-08-11 12:39

减免增值税一般在借方做吗?

减免增值税一般在借方做吗?
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齐红老师 解答 2022-08-11 13:03

你好,应交税费—应交增值税(减免税额),发生的时候计入借方,结转的时候计入贷方啊 

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快账用户4333 追问 2022-08-11 13:06

你好老师,他是要并入进项税额吗?不理解了

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齐红老师 解答 2022-08-11 13:14

你好,不是并入进项税额,这个是减免税额,是单独核算的 

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快账用户4333 追问 2022-08-11 14:31

老师我这样做可以吗

老师我这样做可以吗
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齐红老师 解答 2022-08-11 14:32

你好,没有这样的做法 

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快账用户4333 追问 2022-08-11 14:32

怎么做呢

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快账用户4333 追问 2022-08-11 14:33

我们领导让加入进项

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齐红老师 解答 2022-08-11 14:34

你好,月底结转的时候 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 应交税费—应交增值税(进项税额转出) 应交税费—应交增值税(简易计税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税 借:应交税费—未交增值税 贷:应交税费—应交增值税(减免税额) 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款

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快账用户4333 追问 2022-08-11 14:40

我的减免税额和未交增值税是没有关系的吗不是!减免税额是不需要教的,它是不加入抵减的,是吧!如果,借应交税费未交增值税,贷应交税费…应交增值税—减免税额!那么该交的这个税不就少了吗

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齐红老师 解答 2022-08-11 14:40

你好 借:应交税费—未交增值税 贷:应交税费—应交增值税(减免税额) 这样是有关系啊,抵减了实际缴纳的税款金额了啊 

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快账用户4333 追问 2022-08-11 14:42

老师的意思是,这个税额可以减免我们销项税额

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齐红老师 解答 2022-08-11 14:43

你好,这个减免税额,是可以抵扣总的增值税应纳税额 

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快账用户4333 追问 2022-08-11 14:45

那是不老师,只要有减免的税就可以抵减我的销项,可以说他的作用和进项税额一样,是吗

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齐红老师 解答 2022-08-11 14:46

你好,是的,是这样的

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快账用户4333 追问 2022-08-11 16:36

你好老师,我报税,怎么主表没有显示减免税额呢,报税的数是按没减免的数算的

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齐红老师 解答 2022-08-11 16:38

你好,减免的税额,你有填写相应附表吗 

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你好,是一般纳税人单位的税盘减免税额吗? 
2022-08-11
1、纳税人购买金税盘的会计分录, 借:管理费用, 贷:银行存款(或现金), 2、月底的会计处理,由于是直接抵减的增值税应纳税额(含简易征收办法的应纳税额),故该部分抵减的税额视同于已经缴纳的税额,则会计分录为: 借:应增税金—未交增值税(一般纳税人), 借:应交税费—应交增值税—减免税款(小规模纳税人), 贷:管理费用
2021-01-15
 1、一般纳税人购入金税盘时, 借:固定资产(价税合计额) 贷:银行存款/库存现金/应付账款 支付技术维护费时, 借:管理费用 贷:银行存款/现金; 抵减增值税税额, 借:应交税费——应交增值税(减免税款) 贷:管理费用 2、小规模纳税人购入金税盘时, 借:固定资产(价税合计额) 贷:银行存款/库存现金/应付账款 支付技术维护费时, 借:管理费用 贷:银行存款/现金; 抵减增值税税额, 借:应交税费——应交增值税 贷:管理费用
2022-01-06
您好 请问是一般纳税人还是小规模纳税人
2022-02-14
你好,月末需要结转的税金及附加结转就行。
2021-09-10
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