你好 ; 不应该多缴纳的; 你自己用公式计算下; 看下你 系统是否出错了

你好,请问申报个税的时候,一个员工的工资申报是4000块钱,但是重新计算的话,就变成了七千五了,然后我打电话给税局说,他说没有错啊,是这样子的。明明就只申报一个个税,一个月的4000块,怎么突然间就就能变到七千五呢?
你好老师,请问一下,21年的时候个税申报了一笔费用,该笔费用经核实不属于工资薪酬,现在这个人汇算清缴时发现了这个问题,该怎么处理啊,当时公司申报个税没有扣税
请问老师们有没有遇到过这个问题,我当时用个税系统试算税费的时候明明是3480,我还截屏了,怎么现在申报就变成了3980,这个该怎么办那
老师 我现在问到一个问题 就是我们是加油站 一般纳税人 我们上上个月存在未开具发票收入没有申报 现在税务系统有提示说少申报无票收入了 现在要写情况说明 但是如果我补申报就会导致交税还有滞纳金是之前有进项没有完全勾选 这我要怎么办呢 老板不知道这事
老师,想请教个问题,我们有一批货19年的时候的,当时也开了专票,我们知道是卖不出去的,当时就没有做抵扣,现在这么久过去了,这批货也过期了,我们就打算报废了,这个进项票我还要做抵扣再做转出吗? 会不会引起税局的关注呢?(期间我们是有卖出几个,当时采了1000个,卖了21个,剩下979个)
个体工商户,查账征收是不是季度不超过30万不需要缴纳增值税?
我们给移动公司开票,但是回款没回到我们公司,我们以后要计提换账损失,是不是要缴5%的所得税?
公司24年对学校有笔公益性捐赠,用途为团委文体活动基金,项目执行期限2024.8.30-2025.8.29 一年,那24年做企业所得税的时候把捐赠支出调增了,那25年是不是可以税前扣除了
请问26年个体户是不是注册难度很大
再请教一下朴老师,您说如果内账按收付实现制来做的,那成本费用就可以按收付实现制来做,如果是按权责发生制来做那就只能按对应的,不能混。那这样又回到了最开始的问题,成本怎么取数的问题了。
老师,我们是个体,我们1月2月显示定期定额,到3月时候显示查账征收,然后税务局发了终止提醒,2026年不再予以延期,目前状态为查账征收,请自行申报。我已经开了1月2月份的发票,是不是要红冲掉1,2月份发票
有一张出口采购专票,现在还没确定要不要退税,肯定先不认证,进项入账哪个科目?
公司给入职转正员工报销体检费属于什么费用 会计分录具体怎么做
清税证明出来,就不用报税做账了吗
老师好:请问我企业执行企业会计制度,现动迁了,先收到一笔动迁款,怎么走账?
因为是一个整数,7万,我当时用系统测算的时候是3480,我收了别人的3480,现在申报就变成2980元了,现在不知道怎么回事
你好; 你用这个 公式来算下看看 工资个税预扣预缴计算公式 当月个税 = (累计收入 - 累计五险一金 - 累计专项附加扣除 - 累计减除费用)x 预扣税率 - 速算扣除数 - 累计已缴纳税额 应纳税所得额= 累计税前工资收入 - 累计五险一金(个人缴纳部分) - 累计专项附加扣除 - 累计减除费用 累计应纳税额 = 应纳税所得额 x 税率 - 速算扣除数 当月应纳税额 = 累计应纳税额-累计已缴纳税额 累计减除费用 = 员工当年在职月数 x 5000
老师,现在因为有500元的税费差价,我能不能给他填写一下附加扣除项,他是第一次以新员工的方式在我司上个税系统,
你好 ; 有专项扣除才可以的; 但是写这些也得有依据的
如果我现在填写了,后面又发现没有,需要补税费的情况让他自己年底汇算清缴,自己去补,可不可以呀
现在还有什么办法吗,我登录进去以后他的累计减除费用怎么是5000,别人的都是35000,这个是什么情况呢,
你好 ; 你 这个可以的; 员工APP个税可以自己 报的;
老师还有一个问题,员工如果6月份入职的,6月份本应该0申报的,然后没有申报,本月应该怎么操作呀
你好 ; 补报 0申报; 这个逾期不报会罚款的; 有2000不等的罚款的哦; 尽快去处理 补报的
因为员工上月只来了2天,不确定他能否留下来上班,所以才不知道要不要申报,这个也要被罚款吗?
你好 ; 那也得报的哦 ;这个人 有所得都要报个税的
老师如果上月支付出去的的款项是备注的工资,但是没有申报个税或者是金额少申报了,现在如果我不申报了,会有什么后果呀,可以找发票来充吗?
老师或者我现在去更正6月份的申报数据可不可以呢,有什么什么问题呢,不敢点
你好1; 你发了才报个税哈 ; 没有发 就先不报 ;先做计提 ; 必须要更正; 这个主动改错误的不影响;除非欠税了才会有滞纳金 和扣分的