您好,这个还真的瞒不住的,因为滞纳金还在年度申报纳税调增。跟老板提这个事时不要说有进项没勾,就说上月没有进项了,也想等下月来进项发票再申报这些增值税,不想提前交税给公司资金带来压力。说客观情况,我是为公司考虑 的,也不提滞纳金的事,老板知道这个大致的事就可以,以后知道他会认为自己忘记有没有滞纳金
老师我1.3.4.5月收了4080000万的加工费,因为之前我们公司一直运转不正常,一个月就上10多天班,其他都在检修,从8月份开始才生产正常点,这个加工费我一直挂在预收账款下面,没有确认收入做纳税申报,现在税务局的叫我要按征税所属期申报,要我缴纳滞纳金和税费,可是我都没有正常生产,怎么正常申报,我本来是说12月底一次性确认收入再申报,可税局的不同意,这种情况怎么办,如果要按正常所属期申报那我这个滞纳金要怎么计算
老师 我现在问到一个问题 就是我们是加油站 一般纳税人 我们上上个月存在未开具发票收入没有申报 现在税务系统有提示说少申报无票收入了 现在要写情况说明 但是如果我补申报就会导致交税还有滞纳金是之前有进项没有完全勾选 这我要怎么办呢 老板不知道这事
老师 我们是一家制造业 一般纳税人 主要是做鞋的 现在有一个问题 就是我们之前存在内销的未开具发票收入 这部分收入没有报给税务 然后现在存在一个问题 就是我的库存太多了 这要怎么合理处理才能吧我的库存减少
老师好,由于我们存在虚开发票的情况,税局查到后,整了两百多万的进项税转出,管理员就让我们去领那个 税务通知回去,我们问需要怎么处理,管理员就说把事情告诉你老板,他也没说怎么处理,开给我们进项发票的公司,我们都联系不上,现在不知道办,请老师指条方向 老师,之前问题老师了,有满意的回复了,现在想加问一下, 到现在我老板还没处理得,那我很纠结,今天需要申报增值税吗?我是等处理好再申报,还是,今天就报,一直不扣款呢?
老师,您好,请问下我们企业是2024年7月成为一般纳税人的,6月有收到员工报销里面有开专票,我就当成本票使用了,但现在一直在未勾选系统中,这个要怎么操作呀?还是说不管呢?
老师报表怎样重分类,谢谢
老师每年的一套账完成之后,都需要一起配带哪些表
老师,老板投资款需要缴纳印花税,怎么做会计分录呢? 收到投资款时: 借:银行存款 贷:实收资本 同时计提缴纳印花税吗? 借:税金及附加 贷:应交税费 缴纳时: 借:应交税费 贷:银行存款 是这样吗?
河北省规上企业评定标准
在《收入》章节科目上,预计负债和合同负债有什么不同?怎么用这两个科目的呀?
扣了社保实发工资4879,还要交个人所得税吗
老师,我司2021年前注册资本5000万,实收资本也是5000万,2016年向银行贷款1个亿,2021年7月实收资本由5000增加到8000万,增加的3000万股东未实缴,约定在2030年前缴足,我司2016年向银行贷款于2024年全部还清,这期间的利息可以据实在企业所得税税前扣除吗?
所属期2023年印花税,本月补缴了按次申报的租赁合同税款,请问所得税报表还需要修改吗
老师:消费洗手液增值税税目开洗涤剂可以吗
给客户买水果,请问应该计什么科目?
主要是老板叫我提前查过未开具发票这个事呢
不是 提前叫我查过进项发票够不够这个事呢
我有跟税务这边说过上个月公司停业整顿的事情
您好,哎呀,这个就不好办了,老板还是蛮懂的,忽悠不了他。好他有要求过我们少申报点收入么,
没有要求唉 是我第一次拿来弄 不太清楚无票收入也要报 主要是被税务系统提示有风险
您好,金额不大主动跟老板说承担这个滞纳金,老板也会觉得我们是能担责任的财务
但是主要是税务太高了这次 唉 本来有进项的
您好,我们老板太懂财务税务,忽悠不了他,不懂的老板可以忽悠,这个情况我们只能承担责任了