转出未交增值税是属于应交未交的需要,下个月交税。

应交税费—应交增值税—转出未交增值税是转到下月抵扣吗,分录怎么写
老师好~上月留抵 做,借:应交税费-未交增值税,贷:应交税费-转出未交增值税,这个分录对吗?下月抵扣交税时,又怎么做分录呢
我公司是 一般纳税人,上月留抵税额5000,上月结转增值税借:应交税费-未交增值税5000,贷:应交税费-转出未交增值税5000,本月销项税额20000,进项税额8000,分录这样写对吗,是借:应交税费-应交增值税销项税额20000 ,贷:应交税费-应交增值税进项税额8000,借:应交税费-转出未交增值税12000,借:应交税费-转出未交增值税12000,贷:未交增值税12000,怎么把留抵的5000在分录体现出来呢
老师,应交税费-应交增值税(转出未交销项税),下月抵扣应该怎么做分录
老师,想问一下: 应交税费-简易计税 5 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 10 计提税的分录写错了,就是全部放在:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 15 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 15 贷:应交税费-未交增值税 15 请写一下更正的分录。更正后计提分录
老师好,制造部购买一只电流表做测试用,价格700,记固定资产还是直接计入费用?
出口退税,在增值税申报表中具体填写哪些内容(如主表,附表1,附表2等填多少行多少列)?外贸企业,货物退税。
老师,您好!请指导一下 公司为高层领导支付车辆固定车位费,请问怎么入账呢?是计入 职工福利费吗? 谢谢老师指导!
跟别的公司有纠纷 现实际欠款 35000 由于打官司有调节费 我们需要多付5000。 别的公司开5000 多 这个发票 应该开什么内容比较好些
2025年7月开办的小规模公司,2025年企业所得税申报表总资产怎么计算?
老师,那种往来款比如借款,其他应收款应付款这些往来科目有没有规定什么时候清理完
老师好,我公司名下没有小汽车,但是老板有车,加油发票能走费用吗?开公司名头
出口退税,在增值税申报表中填写哪些内容?外贸企业,货物退税
老师,公司购买的机械又租出去的怎么折旧?
企业执行小企业准则,当无法收回一点账款时,可以做分录,借:营业外支出-坏账损失,贷:应收账款吗,还是直接接:营业外支出-其他,
分录怎么写
月末计提是根据整个月发生的账务情况计提吗,还是有哪些固定的计提规则呢?
你好同学: 结转销项税额、进项税额 增值税结转: 1、结转进项税额: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项) 2、结转销项税额: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 3、结转未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额, 借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额, 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税 如果进项大于销项就是最后一个分录 转出未交增值税是属于应交增值税下的专栏,可以有借方余额的。
已交的增值税可以当成本费用扣减吗
,不可以扣除的不可以。
好的谢谢你啦
不客气的,祝您工作愉快。
计提工资,单位承担的社保和公积金在哪体现
上面分录不好理解。这样写分录也可以吧
您好,不同的问题,请您重新提问。
是同一问题,只是我是按自已理解写的发录这样也对吧
这个计提是显示员工应承担的社保公积金,实际工作中单位承担的社保公积金是不和工资表一起另外计提支付的吗
前面问增值税,后面问工资,这两个不是同一个问题,请重新提问。
前面问增值税已结束,后面问的都是工资问题了
。学堂规定是一事一问,所以让您在小程序里重新提问。