你好 借:应交税费—应交增值税(已交税金) 应交税费—附加税 贷:银行存款
你好,我想问一下,我们公司异地预缴的增值税和附加税,印花税,企业所得税做分录时怎么做
老师,异地预缴的增值税附加税怎么做分录
工程异地预缴的增值税附加费怎么做分录呀?
老师,请问异地预缴所得税,增值税,和附加税,个税的分录怎么做
老师请问一下,我异地预缴增值税、附加税的分录应该怎么做?
我公司开具发票1给A公司,A公司把1号发票用于出口退税,后面发现1号发票税率有误,A公司就把收到的退税款,退还给税局, 现在我公司要冲红1号发票,发现1号发票无法冲红,也无法做红字信息表, 这是需要A公司怎么操作吗?我们才能冲红
老师,化肥是不是免税的
老师,请问下,水利建设费要计提到税金及附加吗?
老师,之前的销售货物,没有开票,我走无票收入,如果客户跨季度要开票有影响吗?需要怎么操作
房产税的计算及相关税率
企业要注销,但是名下有辆车,这个怎么处理
以公司名义修建的房子,单从这张发票来看,能不能用?有没有需要修改的?
有家国企, 建设公司,小规模企业。从银行贷款1000万,接着又转贷给另一 家国企,收到利息时要申报增值税及附加,这个业务要增加经营范围?
老师:问一下,个体工商户请农民工务工,工费支出没有发票怎么做成本费用入账,工费金额比较大
付一笔5万,又退回来,由付了5万。在现金流量表里直接填列支出5万吗?还是填列收5万,付10万
这个需要计提吗?我7月开的票 ,8月预缴的
你好,如果形成了增值税的应纳税额,需要计提附加税
请问计提的分录怎么写?增值税、附加税、印花税都需要计提吗?
你好,增值税是做相应的结转,而不是计提 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款 附加税计提分录是 借:税金及附加 , 贷:应交税费—附加税 印花税不需要计提 ,缴纳的时候,计入税金及附加科目核算
好的,谢谢老师
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老师我们进项比销项多,我结转增值税是不是应该这样做?
你好,是的,是这样的
借:增值税-销项税额 应交增值税-转出未交增值税 贷:增值税-进项税额 我们进项比销项多的时候,结转是不是这样结转的?
你好,进项比销项多的时候,结转是这样的
好的,谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。