对方没有认证的情况下,这个发票需要收回来的,然后你开了负数发票,不用给对方自己留存好了就可以的,对方不用给你们写说明,你方可以抵扣的。

我想问一下,17年开出的销售发票我方已经交完增值税了,然后2022年对方一直都没有认证,当时纸质发票作废了,但是电子版里面没有作废,然后2022年开具了红字发票,将红字发票清单和发票寄出后,对方需要给我们写一份证明吗?还有我方的增值税可以抵扣吗?
我们公司作为购买方,在当月提了红字信息表,用来作废以前月份收到的专票,但是对方当月没开红字发票,现在我们申报增值税报表显示监控比对有红字表要求填进项转出,我们当月在申报表填了进项转出的话,下个月对方给开了红字发票我们还需要再在增值税申报表中又填一次进项转出吗?
老师对方5月份给我公司开的发票但是因为没有抵扣进项税然后永发票联入账了走的待认证进项税额,9月份需要认证发票勾选时查没有这张发票,对方把税号打错了,我让对方冲红发票(纸质版发票)然后重新开一张,这种情况对方是不是得把红字发票给我,然后正确的蓝字发票给我,我还用把开错的那张发票給对方吗,5月份已经入账了
你好老师,我们是销售方,现购买方10月份销售有退货,10月份我方开的纸质专用发票需要开具红字发票,今购买方填写了红字信息表,但是对方说无法打印出红字信息表。我询问对方是否现在都是在电子税务局里填写的红字信息表呢?对方说是的。但是我疑惑得是,为什么我在我们公司电子税务局里并没有查到红字信息确认单呢?不需要销售方确认吗?安徽蚌埠目前还是纸质发票。我已经在税控盘里查到购买方填写的红字信息了
我们是购买方,去年销售方给我们开了一张发票,我们已经抵扣了,但是上个月那张发票需要作废 所以我们给对方开了红字发票信息表,但是对方没有开具红字发票还,我们这个月可以做进项转出吗
老师,小规模公司,扣缴2025年度所得税,我这做账对吗,借所得税费用2000,贷应交税费-应交所得税2000,借应交税费-应交所得税2000,贷银行存款2000
老师您好,请问应付职工薪酬工资里一直计提了5000,但实际是不用付的,怎么调平账呢?
26年6月登记税务,前面几年没登记也没收入。现在股转要提供前3个月报表,问实操中该如何处理比较好,谢谢。
老师您好,请问客户购买二手车,来我们汽车店车联网换绑收费200元,这个我们要开什么发票及怎么做账啊?
老师,我公司是酒店,为顾客提供免费的早餐,这样给公司才买的蔬菜和辅食调料的支出我要怎么入账。
我想补缴23年的企业所得税,应该怎么操作
老师,实收资本如果这个月交到公司账户,印花税是这个月申报,还是下个月交,一个月申报比较好
二手车公司,个别少部分车辆是从瓜子二手车平台上卖出去,这里面有一部分是过到公司户的,有一部分是客户户上,没有过户到公司名下的那部分车怎么做分录,增值税和所得税申报的时候需要怎么处理吗?
支付给检测机构或者个人的检测费 没有开票 可以税前扣除吗 金额500以下
统计局的B204-1表的工业总产值怎么计算
意思是负数发票不用给对方吗
那我们这边账务处理怎么做
申报的时候要怎么处理,我还没遇到过申报是有负数发票的处理情况,而且我之前查了资料不是要把负数发票的二三联给对方吗
对方没有认证之前的发票,还有负数发票,你们单位都自己留存好了就可以的。第二、第一联拿来作账,然后你只给他正确的。
第一联拿来作账,第二联和第三联自己留存好
申报的时候,你的负数销售额加上正数销售额合计一块填写
那账务处理要怎么做呢,分录,当时是没有账务的,这两年才开始做账
借应收账款负数, 贷主营业务收入负数、 应交税费负数 不开正确的发票,借主营业务成本负数 贷库存商品负数
就是不开正确的发票了,就要冲销主营业务成本了
那做分录的时候是要把之前作废的发票和红字发票一起作为附件装订成册
你好是的,是这么做的。
我想问一下员工缴纳生育保险未满一年,还有两个月生产,是要等到她生育之后的十八个月内,交满一年社保的时候,再提交资料给社保大厅审核,审核通过后把钱打入公司,公司再发放给员工吗,不需要公司先出钱吗
需要员工提供什么资料,如果收到生育报销,发放给员工时会计分录应该怎么做
你好,生完孩子六个月内就给报销。
要不会过期的 看一下这个时间来得及吗。
员工提供的资料就是两人的身份证、结婚证、出生证明、医院开的发票 病例 准生证明
他是户口在农村的,还需要企业出一个证明,可以问下社保局那边儿。
那为啥我查的政策上面说是十八个月,我上次问的另一位老师说的也是十八个月
生育津贴须在分娩后60天至180天之间申请办理
你最好问下你社保局那边。