损耗第一都记入成本了,不存在什么不利于企业的因素,企业所得税都可以扣除,增值税不受影响
老师我们的业务就比较类似美团,就是我们做个软件类似于平台,然后我们收入就是平台管理费,想问一下我们这个软件的成本进研发支出还是主营业务成本,然后平台管理费增值税是怎么教,所得税呢,研发支出能加计扣除嘛
老师,我们是一家仓储物流企业,怎么知道我们的增值税和企业所得税的税负率是多少呢
老师,我要怎么才能多交企业所得税,税局说我们公司企业所得税交太少了,让我们改20年的年报,我要怎么调整才比较合理
老师,我想问下,就是我们是做豆制品的,就是说的,我们,损耗比较多,怎么做,才能让我们少交企业所得税和增值税呢?
老师,我们是中药批发行业的,去年营业额2.4亿,然后我看我们增值税一个月才交了4000到5000元,但是所得税一年交几百万的,增值税是不是销售商品需要交的税种,增值税我们是不是交的太少了?但是所得税我们交的很多了,所以增值税老板就不想交的那么多了
老师,小规模公司,我们做二手车的,请问一下开出去二手车销售统一发票60000按几个点计算申报增值税
老师,你好,我们开始销售 ~非金属矿制品 *硅质渣 这个需要交资源税 消费税或者其他啥子税吗?我们是一般纳税人不做生产?
小微贷款100万 24期 总利息110115.16 前三个月分别还款8062.22 7810.28 7558.33剩下20个月还款本金和利息一起51729.75 最后一个月还款本金和利息52089.33问一下 从第四个月开始本金和利息分别是多少
老师您好!请问客户通知我参加的供应商质量要求的培训,产生的差旅费可以做培训费吗?
2季度计提所得税是按6月底的利润计提,还是按企业所得税减去24年的亏损计提
空瓶罐拉去酒厂灌酒的运费计入什么会计科目,印刷行业
(1)20×1年1月1日,甲公司与乙公司签订了一项租赁合同,合同约定,乙公司向甲公司出租一台管理用设备,租赁期为10年,年租金为200万元,于每年年末支付。 (2)甲公司将该项设备运回时发生运输费2万元,发生设备安装费用10万元。这个运输费和安装费计入使用权资产吗
老师,您好。我是一家餐饮公司,这是一张扫码收款的回单。订单是180元,手续费是0.45,实收179.55元,我是小规模,请问我应该怎么做分录呢?假定它是没有开发票的无票收入,我应该如何做分录?如何算应交增值税,谢谢。
我们房产税土地编号和土地使用税的是一个编号 有遇到这个情况吗
请教个问题,我们公司一个职工,给造的工资表,但是他有自己的公司(他不是法人),开了一张咨询费的发票,这个我可以附在工资表底下,不做应付职工薪酬,直接走管理费用-咨询费吗?这样做税务稽查时是否可以通过?
老板的意思是说,再增大损耗,就会少缴税
增值税给这个没关系,如果你们损耗不计入成本,计入其他费用,当期商品不出售,计算企业所得税因为费用高了,利润就少了