损耗第一都记入成本了,不存在什么不利于企业的因素,企业所得税都可以扣除,增值税不受影响
老师我们的业务就比较类似美团,就是我们做个软件类似于平台,然后我们收入就是平台管理费,想问一下我们这个软件的成本进研发支出还是主营业务成本,然后平台管理费增值税是怎么教,所得税呢,研发支出能加计扣除嘛
老师,我们是一家仓储物流企业,怎么知道我们的增值税和企业所得税的税负率是多少呢
老师,我要怎么才能多交企业所得税,税局说我们公司企业所得税交太少了,让我们改20年的年报,我要怎么调整才比较合理
老师,我想问下,就是我们是做豆制品的,就是说的,我们,损耗比较多,怎么做,才能让我们少交企业所得税和增值税呢?
老师,我们是中药批发行业的,去年营业额2.4亿,然后我看我们增值税一个月才交了4000到5000元,但是所得税一年交几百万的,增值税是不是销售商品需要交的税种,增值税我们是不是交的太少了?但是所得税我们交的很多了,所以增值税老板就不想交的那么多了
老板的意思是说,再增大损耗,就会少缴税
增值税给这个没关系,如果你们损耗不计入成本,计入其他费用,当期商品不出售,计算企业所得税因为费用高了,利润就少了