损耗第一都记入成本了,不存在什么不利于企业的因素,企业所得税都可以扣除,增值税不受影响
老师我们的业务就比较类似美团,就是我们做个软件类似于平台,然后我们收入就是平台管理费,想问一下我们这个软件的成本进研发支出还是主营业务成本,然后平台管理费增值税是怎么教,所得税呢,研发支出能加计扣除嘛
老师,我们是一家仓储物流企业,怎么知道我们的增值税和企业所得税的税负率是多少呢
老师,我要怎么才能多交企业所得税,税局说我们公司企业所得税交太少了,让我们改20年的年报,我要怎么调整才比较合理
老师,我想问下,就是我们是做豆制品的,就是说的,我们,损耗比较多,怎么做,才能让我们少交企业所得税和增值税呢?
老师,我们是中药批发行业的,去年营业额2.4亿,然后我看我们增值税一个月才交了4000到5000元,但是所得税一年交几百万的,增值税是不是销售商品需要交的税种,增值税我们是不是交的太少了?但是所得税我们交的很多了,所以增值税老板就不想交的那么多了
季报了里的营业收入写总的,下面自营出口写外销收入,内销收入和其他的不算内吧?
老师,国际货物运输代理服务,取得的成本票需要转出的进项税额转出填在税务增值税报表二的哪一行?
老师,请问清产核资专项审计需要客户提供的资料清单有哪些,谢谢
更正2024年01月增值税报表,后面逐月更正,到了03月进项税额转出本年累计数字自动显示的不对,怎么办?
老师,请问清产核资专项审计需要客户提供的资料清单有哪些,谢谢
您好老师我们公司是一家汽车挂靠业务的公司,车辆所有权归挂靠人,但是购车的时候挂靠人开的购车发票都是我们公司抬头,购车我们公司做了进项抵扣,合规吗?还有司机拉的货对方需要开票的,款打到我们公户,这比收入又该入账,
老师,生产型企业,截止到9月底没有库存了,也没有半成品这些,就是买的原材料全部生产卖出去了,但可能因为前面结转成本有问题,现在库存商品数量是0,余额却又45万,这种情况该怎么处理呢
开数字电发票,具体在发录入商品明细,老师没讲,找不到入口录入
老师你好,我们是小规模纳税人旅游公司,上个季度采用了差额开票,开票金额是143442元,扣除金额是137004.37元,现在报税的时候系统自动生成销售额是6373.89元,这个账务怎么做了?
老师 别的公司给我公司开发票,输了我公司税号,选择了个人,也没有公司名称,我公司电子税务局系统也查不到,对我公司有风险吗?有影响吗?
老板的意思是说,再增大损耗,就会少缴税
增值税给这个没关系,如果你们损耗不计入成本,计入其他费用,当期商品不出售,计算企业所得税因为费用高了,利润就少了