增值税和所得税是两种不同的税种,它们在征收的对象、计税基础和税率等方面都存在差异。增值税是以商品和服务的增值部分为计税基础,而所得税则是以企业的利润为计税基础。 对于中药批发行业来说,增值税是在销售商品或提供服务时按照销售额和适用税率计算并缴纳的。如果贵公司的销售额较高,但增值税缴纳额相对较低,可能是由于一些合法合理的税务筹划,如享受税收优惠、合理利用税收抵免政策等。然而,如果增值税缴纳额远低于正常水平,可能存在漏报销售额、使用错误的税率或计算错误等问题,这些都是不合法的。 所得税则是根据企业的利润来计算的,如果贵公司所得税缴纳额较高,说明公司的利润水平较高。然而,高利润并不一定意味着增值税缴纳额也应该高,因为增值税和所得税的计税基础不同。 对于老板不想多交增值税的想法,需要明确的是,依法纳税是每个企业应尽的义务。如果企业存在逃税、漏税等违法行为,不仅会面临税务部门的处罚,还可能损害企业的声誉和信誉
请问,车间改造,办公室装修按照那一类合同缴纳印花税呢?
一栋楼与22年12月31日取得,23年6月30日找到买方符合划分为持有待售资产的条件,23年10月1日双方解除协议,卖方继续寻找买方,23年12月31日再次满足划分为持有待售资产条件。问题一:10-12月,是否还作为持有待售资产?是否进行折旧?问题二:失去买方但一年内再次满足划分为持有待售资产条件,该资产在失去买方期间是否作为持有待售资产?是失去买方的当下即不满足划分为持有待售资产的条件,还是失去买方一年后仍未找到新的买方,才不在作为持有待售资产?
老师,母子公司,母公司租的房子免费给子公司用,这怎么做账
老师,在同一个市内,注册地址在A,但是经营地址在B,因为A地因为冻结办理不了营业执照,电费开给A。这样入账有什么风险?
广告公司可以开建筑服务发票吗
你好,老师,我们是种植药材公司,新进一批种苗,我记入生产成本了,然后销售给别的公司,我可以主营业务成本结转生产成本吗
辽宁基层税务分局的一级行政执法员晋级为四级主办大概会多发多少钱
投标需要内部审核报告 风控说明怎么写 谁能出具?
老师,我们淘宝有优惠券实际付款40元,但是店家显示45元,给我们开票 45,我们是按照多少元入账呢
老师;我之前投资一家企业。是用房屋出资的,现在想房屋收回来改成货币出资,要怎么处理?
老师,我们公司增值税没有什么税务优惠的,我了解了下是之前的会计把进项票提前用了,等于是说我们库存很大上面的,但是她把进项票提前用了,等于后面再卖那些东西就没有进项票用了,那如果卖100万,就得按照100万的13%缴纳增值税了?
老师,那我们增值税应该按照什么标准缴税呢?就像之前会计有进项票她就全部用了,那不是不交税也可以了
同学你好 按不含税收入乘以税率缴纳的
老师,不是,那如果我们提前抵扣了进项票不是也可以不用缴税了?还是说按照行业税负率交一些呢?销售行业税负率多少啊?假设用收入100万乘以行业税负率1%就是交1万的增值税吗?
这个是销项减去进项之后的金额来交税的 你们是什么销售行业?就是商贸》
商贸行业的话增值税税负率大约在2%左右
我们是销售行业的,就是中医药批发企业,所以啊,收入是确定的了,成本也是确定的了额,这个税怎么能减少呢?即使减少肯定是提前用了后面的成本票不是,那这样我要怎么建议老板需要按照什么标准多少交一点呢?
老师,那假如收入是100万,按照税负率 ,我们要交100万*2%的增值税左右才说的过去是吗?刚才税务局打电话问我们这个季度需要交多少税,因为我们月收入都是几百万的,我说交4000左右增值税,人家说你们交这么少?
是的 税负率不够是有很大概率会查账的 你们是按实际业务做账的吗
老师,我们是一套账的啊,是按照实际业务做账的额,可是即使她查,我们也是真实的抵扣发票啊,只是说把目前还在库存的商品提前抵扣掉了,所以少交增值税了,后期如果卖那些库存商品,还是要多交税的是不是?这样即使查我们也没事把?
老师,那如果按照税负率交税是怎么交啊?假如收入100万,税负率2%,是按照100万乘以2%交增值税吗?
你得按税负率找进项票勾选进项票 然后缴纳增值税
老师,按照税负率勾选是怎样算税的?
税负率=(销项-进项)/不含税收入
老师,那我每月要交增值税的时候都要用当月的销项税减去当月的进项税再除以这个月不含税收入,得出这个月的税负率了,再用这个月收入乘以税负率就是要交的增值税了,再去根据这个勾选进项发票这样吗?
同学你好 直接按税负率和收入还有销项倒推出来需要的进项 然后去勾选 填写申报表
老师,那我直接按照行业税负率来算,还是每月要算下自己公司每月的税负率,再乘以收入,算出大概要交多少增值税了,再根据收入去勾选进项发票?
我的建议是最好是按实际业务来做账勾选
意思就是我们卖了这么多产品,这么多成本,进项发票也只能勾选这么多进项票这个意思吗?不能多勾选库存的进项发票这样避免少交增值税这样吗?
对的 没卖出去的你肯定不能先用他们的进项来抵扣
老师,因为我们去年营业额2.9亿,所得税缴纳了几百万,感觉税务局好重视样的,今天还打电话给老板,问我们这个季度要多少税呢,我说增值税缴纳4000-5000吧,人家说这么少?他们会不会过来查账,如果查账了发现我们把库存商品提前抵扣了会说什么吗?
你们这个是有可能会查账的哦 肯定不能提前抵扣 后面你卖库存的时候也没得抵了呀