你好; 你多开了; 你是季报还是月报的; 这样好判断的

老师,你好,这张发票10万多,退货一万多,退货时,由于未抵扣,开具了红字信息表,这个月抵扣的时候,在增值税发票综合服务平台未查到该张发票,发票验证时显示这张发票已红冲,抵扣不了,请问是什么原因?这种情况可以部分抵扣吗?
上月开发票多开一张,到这个月报税时发现这张多余发票未作废,这种情况该怎么办呢?
上月多开一张发票忘记作废,这个月发现后只能红冲,贴票该怎么贴?光贴第一联还是三联都贴上?
老师,商贸公司8月份开的销项发票,这个月查账的时候发现开多了,一张发票上开的商品种类太多了,但是不是都开多了,只是一张票上有2-3种商品开多了,我要怎么操作呢
老师好,公司1月勾选了一张发票,2月发票作废了重新开,请问这种情况应该怎么处理?
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
多开一张未作废,月报
你好 ; 月报; 你就先申报数据 ; 先按开票的报 ; 到时 次月红冲 了 在红冲销售额 ;退税
像这种情况当天开票就能把错误发票作废了吗?还是非得去税务局
你好; 是的。 当月直接开错 了; 直接开票系统里面 作废即可