你好; 这个预收账款 造成的; 你 要转财务费用- 汇兑损益处理的

老师,我现在要注销一家公司,这个公司是之前别人过户给我们老板的,过户来将近3年了我们一直没有经营收入等,现在要注销,核对了之前公司财务做的财务报表里,发现库存现金是负数,还有一笔20万的应付账款(开票方显示是中国电信股份有限公司南京分公司,然后之前的财务就做成了应付账款(电话费)20万,一直挂在账上,我现在要调整报表才能去税务申报注销,请问我该怎么调整
老师,请教一个问题,我公司已经注销一年了,之前的客户欠我公司的货款好多年没有收回,我公司在注销之前已经做坏账处理。今天,对方公司清算要归还我司的货款,请问这笔货款是否可以汇到法人的私人账户,账务怎么处理?
公司是纯外贸出口企业 现在要注销公司 但是财务报表里有预收账款 这个预收账款是之前的汇兑损益造成的 请问老师现在要注销公司要怎么处理
公司注销 资产负债表里有预收账款是因为结汇时汇兑损益留下的 现在想要处理成借:预收账款 贷:营业外收入 请问这个分录对吗 那么摘要又要怎么写
老师 报表的预收账款有金额 这部分金额是汇兑损益造成的 现在公司注销要怎么调没这个金额
第一次接触母子公司的账,A公司是一个集团,控股4个子公司,还有投资一个合营企业占股20%,非关联,现在我想知道编合并报表是在财务软件编还是自己做手工账 税务系统是否要上传合并报表 没有编过
26年2月1日的进项发票能不能抵扣,能抵扣2月前的销账吗
收到失业保险的时候记入营业外收入了,请问所得税年报需要纳税调增吗?
@朴老师,2018年集团划转了100多万的资产,到25年12月才补录,按资产原值调整资本公积,并计提折旧,被审计单位做的账是借;固定资产,贷:资本公积,借:管理费用,贷:累计折旧,这个折旧都提完了,才入账合适吗?应该怎么处理呢?他这样入账的话影响什么呢?
老师,财务管理第6章中,求年金成本时,现金流入不考虑么
为啥电子税务局没登录时显示有蓝字发票开具,登录之后就没有蓝字发票开具这一栏了
老师,请教你个问题,就是上个月我们开的租赁发票增值税率3%开的,但是前天国家税务总局出了文件要按5%开,我现在怎么处理?1月开的,1月30号税务总局出的文件,我能一月正常按开票申报,2月再冲红3%的,在开一张5%的吗
郭老师,我们像亚马逊的佣金,要代申报增值税吗
食堂采购买菜因为取得没有发票 自己在开的普通发票 上的税额可以抵扣吗 在勾选平台上可以勾选抵9个点的税 但是实际不知道可以不可以抵扣
4s店小红书年审怎么记账
我们是用金蝶kis标准版记账的 有需要的话都是直接点击期末调汇处理 生成的分录是 借:财务费用 贷:应收帐款 所以才有预收账款金额的生成 那现在我要怎么弄老师
你好 ; 是的; 你预收账款 是不是你 应收账款 的 贷方大于了借方了。 去看看
老师 是我们做帐没用到预收 但是财务报表生成出来预收账款 我现在整个金蝶翻便都找不到预收账款这个科目的明细
你好 ; 那你就是应收账款 负数了 所以你 重分类到预收账款 去了。 你去看看应收账款明细账啥情况
你要说应收负数那就是期末调汇产生的
你好; 是的。 估计是你们 贷方应收账款金额大于了借方; 到时你 应收账款贷方余额 ;重分类到预收账款去了
那现在公司注销应该怎么去调整这部分预收账款
你好 ; 你这个预收账款 要退给对方不; 不退就转营业外收入去的
请问分录是怎样的
你好; 借预收账款贷 营业外收入