您好, 什么原因退的增值税呢?
老师 去年10月份 附加税没有计提 11月份缴纳做了 借:应交税费-应交增值税-未交增值税 应交税费-城建税 贷:银行存款 缓交政策 又退回 做了相反分录 今年2月份 缴纳做了 借 应交税费 /未交增值税 应交税费/城建税 贷 银行存款 这月该怎么调账呢
增值税以及附加税,申报错误多交了,多交部分增值税以及附加税,怎么做账;收到退回的增值税以及附加税怎么做账?
请问收到税务局增值税和城建税附加税的退税怎么做账呢?都是以前年度的缴纳的税款,今年因为疫情已经免交增值税了
收到退回去年多交的增值税,城建税和附加税应该怎么做账呢
请教老师,税务局退回多交城建税,应该怎么做分录呢,与税金及附加有关系吗
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
老师,我现在是一家公司的出纳兼行政,公司的外账是代理记账公司做,我需要自己做内账吗?报销的东西怎么弄?没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账?
运输公司新买的车,哪些费用要计入固定资产成本
老师,收到税务局这个短信是什么意思,
为什么费用和收入没有期末余额?
多交了,就申请退回来了
那就按照交的时候做相反的会计分录就行
通过以前年度损益科目吗
退回的附加税直接计入营业外收入就行
那也不是我们的收入啊,怎么能算收入呢
你要是不想这么做就通过以前年度损益调整来调整
老师,那麻烦增值税的分录退回怎么做呢,麻烦帮我写一下全过程呗,剩下的我就会了
借银行存款 贷应交税费未交增值税
借银行存款 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润
那我知道了,增值税这么做,可以不通过以前年度损益调整,因为是多交的。而附加税就要借:银行 贷:应交税费-城建税 借:应交税-城建税 贷:以前年度 借以前年度 贷:利润分配-未分配利润。老师看看这样对吗
对,没错,就是这么做的。
明白了,谢谢
不客气,帮忙给个五星好评