你好,就是它既有工资,又有生产经营所得的累计扣除费用,一个月5000,这个只能抵扣一处,不能在两处同时。
老师,1月的个税都申报完并且交税了,现在领导们说有好几个员工的工资发生了变化,降低了,这样的话有什么处理办法? 例如某个员工工资15000,现在改为5000,这样已经扣了个税,可不可以后面两个月我都申报少一些把差额补齐,然后等年终汇算清缴的时候让他们自己多退少补这样?
老师好,我想问下,我们公司是个合伙企业,有一个投资人之前离职了,但是合伙企业的个税生产经营信息没有删除,还申报着他的信息 现在那个投资人说因为公司申报着他的信息,导致他不能汇算清缴,让我们把之前的申报的信息作废掉,这个是能操作的吗
老师,我们有个个人独资的个体户,他叫我们给他申报生产经营的时候把投资者扣除数手动改为0,说不然会影响后续企业工资的汇算,这是什么意思呢
您好,老师,咨询个事情,我们公司1月份测得个税,工人没有填附加扣除,只是当时把附加扣除收集了一下,然后测了个税,把工资发了,1月份报税的时候让填附加扣除。有些人不填,填不了,所以就和之前的工资表对不上了,分包的个税他们自己承担的,当时分包这几个工人他们给我附加扣除,我测出来那几个不填的有个税。然后现在我让分包把多收的钱给我退到公户了,(我以他们没有附加扣除测得个税,然后汇总了一下金额让分包转到公户了)但是之前工资表里还有一部分金额,当时做到应交个人所得税里面了,现在做账我不知道咋做了,因为多余了这几个人之前工资表和退回公司公户的这个差额,这部分怎么做账呢?
手头有一家个人独资企业,现法人与一家单位要开发软件,开技术服务发票,假如每月15000,是以个人名义去税局代开划算,还是以公司(小规模)开票,然后给法人发工资,1.这两者哪个到手更多呢?(2.之前还说到交完生产经营所得税剩余钱可以直接做分红转给法人,但是我们除了发工资也没这么其他的成本了,怎么样做账才能合理取得更多收入呢?)3.个人独资企业生产经营所得税率多少?)
老师 税务风险要求补交22年的增值税企业所得税 附加税还有滞纳金怎么入账@文文老师
老师,这个员工没有签订解除劳动协议,公司一直再和他协商,目前个税申报收入为0,现在个税系统有提示,像这种情况会对企业有什么影响吗?
老师4S店销售给个人的机动车,4S店用不用缴纳印花税
老师 税务风险要求补交22年的增值税企业所得税 附加税还有滞纳金怎么入账
比如说供应商开给我们发票是6万,我们6万已付款,现在需要扣供应商来料不良产生的费用5千,6万我们已经做了抵扣,现在是供应商那边开红字发票红冲6万,再开一张5.5万的发票?
老师 税务风险要求补交22年的增值税企业所得税 附加税还有滞纳金怎么入账
34期课程什么时候讲借贷和分录!
借贷方向的总结有吗?
这道题怎么选项的是?B呢按道理不是c吗?普通合伙企业应该做决定都要达到2/3以上的人同意才行吧。
老师,请问小规模一个季度30万免征是收入加税还是只是收入
那报生产经营的时候扣除数是自动带出来的,能手动改为0吗
投资者是否有综合所得,你选择是,它就会自动改成零。
哦,好的,谢谢老师
不要客气,工作愉快。
老师,能不能不改呢
不修改的话,你们在哪里抵扣最好协商好了,汇算清缴的时候,它默认的只能在一个地方。
到时汇算清缴的时候再选择哪一处扣不可以吗
可以的,可以这么做的。
工资是老板自己做汇算清缴,经营所得是我们做,到时怎么操作呢
我上面告诉你的那个选择是就可以的。