你好,放到营业外支出里面的。

请问老师,第四个季度申报的时候,显示交所得税,因为我资产减值损失本期收回很多,所以汇算清缴调减,领导建议最好第四季度不要交,请问我是不是在利润表上把资产减值损失金额删掉就可以了,图片二所示。但是汇算清缴的时候又把这个金额写上了。可以吗?没有什么风险吧?
老师:您好!请问一下 我们账上有资产减值损失,可报电子税务局里边的财报没有资产减值损失这一项,我该把这对应的金额放在哪了合适呢?
老师,我刚刚问过资产减值损失那个问题的,我刚刚报完汇算清缴,出初稿的工作人员跟我说,那个提示不知道税务局那边会不会让我调增,我汗颜了,客户的货款情况是欠了50万,那些程序走完,破产公告也发给我们了,最后就只分回2万,那剩下48万是没得收回了的,那48我就直接做了借资产减值损失贷坏账准备,借坏账准备贷应收账款客户,我填报汇算清缴表格的时候就出现资产减值损失的税收金额有48,纳税调整金额无数据,最终纳税调整项目明细表里33行无数据,34行是灰色的无法填写数据,刚刚老师你也说忽略电子税务局这个提示,申报即可,我刚刚收到编辑初稿人的信息,又担心了,所以特地又来打扰问下老师ಥ_ಥ
老师好,我们是子公司,选的是小企业准则,但是总部出的利润表是按企业会计准则,电子税务局利润表中没有资产减值损失,应该填在哪列合适!
学堂老师,汇算清缴里资产减值损失一直显示未做纳税调整。您单位申报表A100000《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》第7行“资产减值损失”为:【222631.09】元; 2.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第33行【第3列+第4列】“资产减值准备金”账载金额为:【0】元; 3.您单位申报表A100000《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》第7行“资产减值损失”填报了金额,但是A105000《纳税调整项目明细表》第33行【第3列+第4列】未作申报或者申报的金额有误,请核实,实际是,我在A105090表里已填写,问一下老师如何操作呢?
采购预支款项3万元采购,这个怎么写分录啊
快递员损坏的公司的商品,他的个人卡转公司公户,这个收入怎么做账,分录怎么写
请教老师,高新技术企业政府补助的钱,计入了营业外收入,汇缴需要调整么?
更正公司2025.5月增值税申报表,,有免税收入55.2万,减免表怎么填?
老师我这是通辽市库伦旗个体户,在赤峰施工了,开票8.7万元 我这个个体户需要做跨区域涉税事项报告吗
老师,商贸出口企业,1月有外销没有内销,但是开进来1张办公费专用发票认证了不进项转出,等下月既有内销又有外销再进行分摊抵扣可以吗
老师,我想问一下,就是预付广告费,2万,怎么写分录啊
小规模纳税人,季度开票超过30万,要交多少税?开了37万票
小微企业300万以内交企业所得税是,3%,超过300万利润是不是不属于小微企业
老师:个体户变更经营者需要重新核定税吗?我们核定了27万