同学您好,比如现在是8月份,建的是8月初的账,那期初余额就是8月初,也就是7月末的余额,年初余额是年初1.1的余额
老师,我这个月重新建账套,请问期初余额应收账款该怎么填呢,左边是上月数据,右边该怎么填,请详细点说一下,谢谢了
老师,这个是之前代账公司做的账表,现在我买了财务软件想重新整理了,建期初数据,这个其他应付款余额在借方,该怎么写? 是记其他应收款去?还是其他应付款填负数?
老师你好,我这边刚接手一个公司做账做到2月份,3月份空白,现在要在电子税务局申报,3月没开票增值税0申报的,企业所得税怎么申报,数据我应该怎么填写?是按照3月份空白数据0申报,还是按照2月份的数据填写呢。请老师回复一下,谢谢[抱拳][抱拳][抱拳][抱拳]
老师,请教一下,我接了个个体户,22年银行流水账期末余额跟对方交给我的合不上,她那边的余额是22年7月份的,我现在要填23年的起初数据怎么填
老师,请问一下科目余额表发生额全计数对上了,期末余额数对不上,两边是相等了,但是两边都是多出预付账款的余额,请问一下我的分录是不是还少做了一步,这个余额怎么快速找出错误点,谢谢老师
老师你好,网店客人自己开票,开票金额可以在电商企业电子税务系统查到吗
老师,个体户定期定额,还需要去电子税务局扣缴端申报个税经营所得吗
老师之前的会计报的去年的年报利润报少了 跟利润表不一致 是改年报还是利润表
老师,请问公司的壳不要了是什么意思,具体怎么操作呢谢谢
我方公司付了货款收到货物,但是联系不上对方公司,查询对方公司已注销, 这笔付款无发票,怎么入账
老师3季度企业所得税申报,应付职工薪酬一行和二行怎么填写呢?
老师,请问,我公司是一家小规模的中医馆,做内账,其他团队带人来我医馆购买膏方,总金额是 1000,已收 6000,欠款 4000,我们要返 45% 给那个团队,至于欠款的钱,团队就直接在返佣哪里抵扣了,膏方成本是 500 元,请问做内账,这个要怎么样做分录?
我公司跟我们老板控制的外地公司有运输业务往来,外地公司给我们本地公司运输垃圾,需要签订垃圾清运协议,我们本地公司月结给外地公司,外地公司给我们本地公司开具发票,需要起草一份合理税务和审计那边能查的合格的运输合同,懂得老师回复我下,把合同内容写到上面发一下,没有的老师不用回复谢谢。
老师,新开的有限公司,想申报一般纳税人,还没在积局备案,什么时侯申请呢
老师,我们是卖车的,我们老板购买销售车辆时的物品是计入销售费用还是管理费用
还有累计借方是1-7月份的累计借方发生额合计,累计贷方是1-7月份累计贷方发生额合计
老师,我可以只填期初余额吗
不可以,要不然到时候您的报表会不对的