可以的,这个没问题的,实务工作当中也是经常会遇到的。
老师您好,公司月末购入一批机械直接售出,售货发票已开,直接做收入,但进货发票还没有取得,在次月开具,数量,金额知道,请问本月末可以直接做库存,转成本吗?等次月的发票到后直接把发票付在凭证后面吗?(进货发票时间和做账时间不在同一个月可以吗?发票跨越,)
老师,我们生产型企业,关于采购材料有这个问题:现在是7月份,7月份材料入库,但是我们和供应商对账都是8月份,对账完成才会开票。有老师告诉我7月份材料入库,即使没有发票也要暂估入账,这样才会跟仓库入账一致,做到账实相符。但是有个疑问,就拿现在7月份来说,7月份我按照仓库收货来暂估入账,到了8月份,发票到了,我冲红7月份暂估,按照收到的发票借材料 进项税额 贷应付,然后我又要再按照8月份入库的材料暂估,那么站在8月份的角度来说,岂不是两份材料入账了?当月的成本岂不是大了?
老师好,公司经常有采购商品本月材料入库,下月开票,知道税额,可以先按正确的分录做到本月,发票来了再附在后面,不过发票时间晚一个月,这有影响吗?
老师,我们是小规模纳税人,商贸企业,我在补去年的账,去年8月份开错发票,本来要开一个点的,开错了,开了5个点的。去年10月份红冲掉了,又再开具一个点的正确发票。去年报第3季度,增值税的时候,跟税管员说了,按正确的一个点来报。10月份这个月就再没开过发票了。那我该如何做分录呢?可以直接在8月份的时候按一个点的来入账吗?然后后面的红冲就不需要再做了,这样可以吗?
老师,下午好,我是11月份的材料324元,在11月份已经付款,也收了货,没开票。12月份又采购了10000元,供应商现在给我开的发票是跟11月份的324一起开过来的,这个分录怎么写。11月份材料按不含税的金额暂估了,收到发票后11月份的税金就多出来了,我不知道怎么做分录了
企业所得税新版这次报7-9月的企业所得税已计入成本费用和实际是支付是指几月到几月?
易信供应链提现的手续费,也算是提现利息交印花税吗?
咨询个问题:公司18年开展业务,一直没有建账、现在建账,录入期初资料,资产负债表不平衡是什么原因
老师,怎么查询企业是正常经营没有列入黑名单
老师好,新注册企业做了税务登记,一照一码信息确认已经提交了,但是不确定填写正确没有,请问怎么查看并修改呢?还有就是税务登记做了,但是税种核定里面没有税种信息,怎么需要怎么处理?
老师我想问一下,气体压缩机械制造行业,成本率,费用率,毛利率,利润率,和税负率在百分之多少是税务安全范围
员工不在体检机构检查而是在医院门诊检查算体检费吗,可以报销吗,怎么做账
老师你好,如果调整去年工资,所得税汇算清缴已调增的部分,这部分工资怎么写分录,麻烦分录发一下
茶叶贸易公司有一台小车已经折旧完。现在20万卖给二手车商行,二手车商行要我公司开13个点的汽车销售发票给他,这样合理吗?我们已经折旧完,他还可以抵扣吗?
公司的车高速公路的通行费不能抵扣进项了吗