您好 医疗单位部分 可以先计提 不做缴纳分录 其他还是跟以前一样做账就好了
我们公司只给老板买了保险,社保个人504元,医保600元单位缴纳480元个人缴纳120元,社保是7月份通过银行存款账户支出的,产生2元手续费,医保是8月份通过银行存款账户支出的,产生2元手续费这个怎么做分录
老师你好 我这有两个问题想问一下 第一个是我们单位 给别人代交的社保就是单位承担的部分 和个人承担的部分都有 该给人本人给我们把钱转过来 请问这部分的账务处理该怎么做呢 麻烦您具体写一下分录 第二个问题是 我们单位的员工 在这家单位发社保单 实在就要单位并没有发工资 请问一下这部分的社保该怎么账务处理呢
行政事业单位,请教一下老师,咱们做工资支付时,财政支付的是未扣缴社保以前的工资,但是单位发放的是扣缴完社保的工资,这部分该怎么记账了!
我们这边医保和生育,单位部分7~9月份缓交,但是我做7月份的账是不是还是应该计提,?然后缴纳的时候挂在应付职工薪酬-医疗/生育,挂在贷方,等9月份以后再扣款的时候再用银行存款销掉,员工代缴的社保,其他应收款还是跟以前一样,因为我看医保上扣的那部分是员工的
老师 麻烦问您下 最新的社保缓缴政策该怎么做账 8月份缓缴的是医疗单位部分 我这样做账可行
你好老师,请问一下个税手续费申报增值税的时候,时填写在一般计税里还是简易计税里
老师,我司收到银承对方支付贴现利息。请问账务处理怎么做呀? 收到票据:借:应收票据100万,贷:应收账款A公司。承兑: 借:银行存款80万, 借:财务费用20万 贷:应收票据100万 ,A公司要把这20万打到我司对公,请问怎么平账呀?
烟酒店,是有限公司抬头,零售出的货品是通过扫码牌扫进公账的,无需开票,我该如何做账
请问季报利润表的时候,利润表本年累计金额不应该是自动带出来的六月本年累计金额吗,为什么带出来的不是利润表本年累计金额
老师,请问安全月活动给员工发放的安全文化衫,是否需要缴纳个税
老师你好,我账套里面资产负债表上的年初余额,和电子税务局系统里资产负债表上的年初余额不一致,这样有问题吗?,要挑战到一致吗?
中级视频课程怎么下载,不是讲义
你好 老师我想问一下这个我要交多少税呐 6月份的进货发票我都是待认证里面 怎么负债表里面只要交891的税的
老师,房产税每年都要缴纳吗,年年缴纳,还有城镇土地使用税
老师我们公司是一般纳税人,一般开的是6个点服务费发票,但是老板不好找6个点进项票抵扣,他开了13个点货物的进项票(我们销售)让我用开抵扣增值税,这种可以吗
那老师 我这个做的对吗 到时候差额部分直接冲掉
到时候差额部分直接冲掉? 不是应该计提到应付职工薪酬 然后后面缴纳的时候冲减应付职工薪酬