您好 医疗单位部分 可以先计提 不做缴纳分录 其他还是跟以前一样做账就好了
我们公司只给老板买了保险,社保个人504元,医保600元单位缴纳480元个人缴纳120元,社保是7月份通过银行存款账户支出的,产生2元手续费,医保是8月份通过银行存款账户支出的,产生2元手续费这个怎么做分录
老师你好 我这有两个问题想问一下 第一个是我们单位 给别人代交的社保就是单位承担的部分 和个人承担的部分都有 该给人本人给我们把钱转过来 请问这部分的账务处理该怎么做呢 麻烦您具体写一下分录 第二个问题是 我们单位的员工 在这家单位发社保单 实在就要单位并没有发工资 请问一下这部分的社保该怎么账务处理呢
行政事业单位,请教一下老师,咱们做工资支付时,财政支付的是未扣缴社保以前的工资,但是单位发放的是扣缴完社保的工资,这部分该怎么记账了!
我们这边医保和生育,单位部分7~9月份缓交,但是我做7月份的账是不是还是应该计提,?然后缴纳的时候挂在应付职工薪酬-医疗/生育,挂在贷方,等9月份以后再扣款的时候再用银行存款销掉,员工代缴的社保,其他应收款还是跟以前一样,因为我看医保上扣的那部分是员工的
老师 麻烦问您下 最新的社保缓缴政策该怎么做账 8月份缓缴的是医疗单位部分 我这样做账可行
老师,分录做错了。什么时候用红字,什么时候用相反分录?
请问每个月做账,先计提本月工资,在结转主营业务成本吗
高新技术企业中,有的公司使用的是研发支出科目,期末把不能资本化的支出转入管理费用(可能这个公司所有发生的研发支出都不能资本化),有的公司则直接使用研发费用科目,直接进当期损益。为啥会这样?
老师请问贴现怎么算的
已认证的发票,隔几个开了红字发票,如何入账,需要进项税转出吗
老师,商贸企业所得税税负率多少啊
老师,6月收到对方8万元发票,9月份支付对方9万 ,多支付的1万怎么做分录? 以后对方还会开发票过来(可能11月份才开)
9月份新成立一家小规模公司,对公账户突然进账增多,会不会容易引起税务的注意???
我司是机械租赁公司,从其他家公司租入吊机,如何做会计分录?
老师房产税和土地使用税可以只申报一个吗
那老师 我这个做的对吗 到时候差额部分直接冲掉
到时候差额部分直接冲掉? 不是应该计提到应付职工薪酬 然后后面缴纳的时候冲减应付职工薪酬