你好,这是卖亏损了抵税的收益。

老师,我不太明白,为什么就100万的原材料要100乘以万分之三,关键是100万的原材料是委拖方提供的
@小胡涂老师,你好。计算合并商誉的确认金额,答案是这样算的:13500-(16000-1000*25%)*80%=400,数字我就不解释了,我想问的是,为什么乘25%,这个比例好像根本就没由来啊。
老师答案中我框起来的计算不明白为什么是100万减去80万乘以25%
老师请问框起来的,结果是怎么算出来的,答案说设R=12% 带进去算式里面是怎么算出的结果=903的呀,把12%带进去算式里面,是怎么的结算过程,麻烦帮我写下计算过程 她的答案直接就是903 没弄明白
老师这题选什么?答案是A但是我算出来是(1000+100-(80-20))*25%=260可抵扣的80怎么是+呢》可抵扣不是少缴税吗?期中的20要扣掉的,所以可抵扣不是60吗?
你好老师,我前几年交的这个防伪税控的维护费直接只做了费用,然后现在减免税额这块账务怎么调整啊?
老师,营业执照注册一个个体户,一个有限公司,同一个法定代表人 经营所得收入-成本-6万-小孩(三岁以下+三岁以上)扣费-老人赡养费-社保-公积金=应纳税额*税率-速算扣除✘50% 经营所得税跟企业所得税没有重复就可以抵税是吗?
老师,A公司出口货物给国外B公司,货款为20万美元,产品到国外B公司检测产品费用1万美元,B公司扣除检测费只支付外汇19万美元,出货金额与收汇金额相差1万美元,怎么处理呢
小企业会计准则财务软件没有以前年度损益调整科目,发现以前年度会计差错多计提了17000的工资,并且这部分工资没有支付,在应付职工薪酬里挂的呢,现调整分录怎么做 是 借:应付职工薪酬 贷:营业外收入 吗
老师我们是建筑劳务公司,这种大金额的充卡油费,能直接记成本吗?还是记什么
老师请问一下,我们员工餐的厨师不进入花名册,他的工资以什么方式发放比较合理?
咨询下:个人股权转让 零元需要申报吗?电子税务局
老师 这两个人 个税里面没有报工资 这样做对吗 因为有的是临时工
会员储值卡月底充值了,公户次月才能收到,请问怎么账务处理
您好老师,想咨询下,我们作为中间商无装修资质,找下游给学校装修,下游给我们开装修的发票,我们再给上游开装修发票可以吗
固定资产购入时已经抵过税了,卖亏时还要抵税吗
老师,我可以这么理解吗?当时购入和处置抵税没关系,购入是增值税,处置是因为利润减少了抵所得税对吗?
你好,是的,同学的理解非常正确。