同学,您好,很高兴为您解答!

1、账上已经做了转出的进项,但是发票平台上忘记了认证,所以还可以勾选为抵扣,还能抵扣吗?如果可以要怎么做?如果我不想那么麻烦了,直接勾选不抵扣会不会好点? 2、勾选为不抵扣的专票,但是我账上也做了进项转出,会不会有什么影响?而且还是好几个月前的事了 3、我有几张专票,本来是可以加计抵减的,但是我勾选认证之后在账里做了转出,没有抵扣,申报表也是转出了。可是税管员打给我说还有未抵扣的加计抵减额。而且税管员说的加计抵减额,还有我转出的那个竟然对得上,为什么会这样呢?我要怎么办?
一般纳税人的税费销项税和进项税 是可以相互抵扣的,所以不用计入成本 是对于购进商品来说吗? 这道题我选了b,因为我就是想的消费税是可以相互抵扣的,所以不计入成本 但是答案是选a是这道题是属于委托加工 不是购进商品,所以选a 是这意思吗?
一般纳税人的税费销项税和进项税 是可以相互抵扣的,所以不用计入成本 是对于购进商品来说吗? 这道题我选了b,因为我就是想的消费税是可以相互抵扣的,所以不计入成本 但是答案是选a是这道题是属于委托加工 不是购进商品,所以选a 是这意思吗?
老师,这是咱们会计学堂的答疑,请问这个是为什么呢?比如进项100万,税就是13万,总共113万对不对,如果要票就是113万,不要票就是100万,又说要票可以抵扣增值税13万,还可以抵扣企业所得税25万是是什么意思呢???进项不是抵扣增值税吗老师???
老师这题选什么?答案是A但是我算出来是(1000+100-(80-20))*25%=260可抵扣的80怎么是+呢》可抵扣不是少缴税吗?期中的20要扣掉的,所以可抵扣不是60吗?
企业每月对职工应发未发的工资,需要申报个税工资薪金所得吗
关于报表往来款编制,图1打勾的是基础资料,图2铅笔是我自己编制的数字,对吗?看不懂书上的编制方法。
转给法人的报销款,回单上备注成还款了,这样有没有问题
这个月能开上个月的发票吗
帮别人代理记账,公司规模小,没啥太多业务,也没什么人,记账凭证主管审核出纳制单都要有名字吗公司就6.7个人都生产的。
个税利润总额20365.25,应缴纳经营所得税是?
个税利润总额20365.25,交经营所得多少?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是用分配系数,分配出早餐成本和午餐成本,再分别除以早餐人数和午餐人数
什么是无票收入,指的是对公的还是什么
请问小规模纳税人销售收入超过30万和没超过都怎么记账?
同学,可抵扣差异是指未来计算应纳税所得额时可以抵扣,那么现在就要加回来。
为什么要加回来,可抵扣不是少缴税吗?现在就要交税了,为什么还要等到未来?现在为什么不能抵扣?
可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异都是针对未来说的,也就是未来少缴纳和未来多缴税,现在就反过来。
你的意思是不用看应纳税还是可抵扣对吗?全部加起来*25%就可以了?
不是,我的意思就是答案是正确的