你现在是什么情况下,这个账务处理错误了吗?如果说错误了,你就直接做那个负数的分录去处理,然后就是把营业外收入用以前年度损益调整处理

个体工商户一年流水200万,交税是按200万计算,还是80万?
老师,我们公司想要减资,然后如何发减资公告呀?麻烦详细的讲解一下
老师,请问下个税,个人部分社保都是公司承担,那工资表扣个税部分,还做进去吗
1月份是小规模,采购的商品在做账的时候做价税分离暂估入库,2月份公司升级为一般纳税人,1月份采购商品的发票也拿到了,那是要冲红1月的暂估重新按发票做账,当进项发票来抵税吗
老师,我现在是小规模纳税人,如果我正常是是使用我们公司抬头出口,也就是单抬头,供应商是一般纳税人,如果要开票,要怎么开?是按1%开还是13%?,可以使用Xtransfer 公账收款,之后转到国内公司公账?
老师,最近在看视频说1000元以下免税,不限次数?公司支付个人1000以下可白条入帐?个人免增值税,但是公司只可以500以下税钱扣除,是这样的吧
老师,我们是外贸公司,有时候购买的产品会先按合同入库,然后实际到了才做修改,有没有别的更好的方式啊,这样我们库存没法实时更新
老师,发票额临时增加,上传附件,合同有效期是24年12月31号到期,这个合同上传上去是不是不行
老师,公司在11月份开票有100万是一般纳税人按简易征收3%,在12月份6号申报11月份增值税的时候也交款了,但是在12月份月底冲红了这100万,在1月份申报12月份增值税的时候,忘记把这100万11月份收的钱退税,现在这个月要申报了,我要怎么处理
老师好,1月份开出的建筑服务发票,2月份收进来的劳务费发票,影响做差额纳税吗
小企业会计准则。
老师麻烦给我写下2018年10月8号凭证,谢谢了不会。
老师第二个截图是我红冲的合适吗???
那你这里红字没问题啊,你觉得哪里有疑问。
老师把营业外收入写成利润分配未分配,也是红字吗??
老师看下原来凭证?我写的合适吗??
我看到你原来的凭证呢,就你这里,因为跨年了,你把营业外收入用利润分配代替是对的,没问题的,也用红字。
这是红冲后我重记的老师看下合适吗,谢谢老师。
你这个冲红了又重新做一个,那么你重复我重新做的金额科目都没有差异啊,那就是为什么要冲红呢。
记到了专项国拨资金直接费
哦,那你后面的处理没问题的,正确的。
谢谢老师
不客气,祝你工作愉快