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2018年9月21号凭证麻烦老师给我写下怎么红冲,怎么记账,谢谢

2018年9月21号凭证麻烦老师给我写下怎么红冲,怎么记账,谢谢
2022-08-14 20:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-14 21:33

您好!做相同分录负数金额的亲

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您好!做相同分录负数金额的亲
2022-08-14
你现在是什么情况下,这个账务处理错误了吗?如果说错误了,你就直接做那个负数的分录去处理,然后就是把营业外收入用以前年度损益调整处理
2022-08-14
你好 这个月对方红冲了,借:应付账款等科目,贷:库存商品等科目,应交税费—应交增值税(进项税额) 又重新开给你们了,借:库存商品等科目,应交税费—应交增值税(进项税额),贷:应付账款等科目
2024-07-07
借应收负数,贷主营业务收入 负数,应交增值税负数,重新开蓝字做借应收 贷主营业务收入,应交增值税
2020-08-10
你好,同学。 业务46: 借:周转材料 11200 应交税费——应交增值税(进项税额)1904 贷:银行存款 13104
2020-12-27
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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