您好,同学。 1、将将自产货物用于集体福利会计分录 借:管理费用-福利费 18.9 销售费用-福利费 11.34 制造费用-福利费 45.36 贷:应付职工薪酬-职工福利 75.6 借:应付职工薪酬-职工福利 75.6 贷:库存商品 60(0.3*200) 应交税费-应交增值税-销项税额15.6(0.6*200*13%) 2、将外购的货物用于发放集体福利 购进衣柜时: 借:库存商品 88.5 应交税费-应交增值税(进项税额)11.5 贷:银行存款 100 发放福利时: 借:管理费用-福利费 60 销售费用-福利费 15 制造费用-福利费 25 贷:库存商品 88.5 应交税费-应交增值税(销项税额)11.5 或者可以将以上购买和发放合并成一笔分录来写: 借:管理费用-福利费 60 销售费用-福利费 15 制造费用-福利费 25 应交税费-应交增值税(进项税额)11.5 贷:银行存款 100 应交税费-应交增值税(销项税额)11.5
将外购的原材料用于在建工程,如何做分录
采购材料100元时没有给发票,用暂估如何写分录?如果来了发票80又如何写分录?
老师,资料一外购的分录如何写
外购材料赠送客户视同销售会计分录如何写,老师麻烦写一下
一批账外的布料入库,如何写会计分录
贵州的个体户一年内发票开超500万元请问需要补多少钱啊?
老师 请问 4月份没有销售收入 就不用结转销售成本了吧?那我这里的营业成本怎么有个负数啊?我是不是哪里做错了 我没有结转销售成本 但是我有结转产成品成本。这个月没有销项发票,也没有进项发票。我不知道我这个账做的对不对,您能帮我看看吗
老师您好,我们之前是小规模纳税人,去年没有业务,一直0报税,上个季度开了70000多的劳务增值税发票,已报税。但是公司一直没有记账。这个月改成一般纳税人了,我想问一下我们这种情况,接下来如果开始记账,保税,需要怎么操作。
进项税额转出最终为什么会进入到成本?
没发工资 申报了个税 也计提了工资 怎么处理
老师,请问签票业务账务处理怎么做?
你好,老师,请问电子口岸报关单可以在哪里下载成excel表格形式的数据吗?
进项税额转出最终会入到成本吗?
个税2024年1月到5月份全部申报错误,有一个员工走了不知道,现在怎么处理?今天才发现,要更正申报,那要更正几个月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月还要更正?
个税2024年1月到5月份全部申报错误,有一个员工走了不知道,现在怎么处理?今天才发现,要更正申报,那要更正几个月?是更正2024年01月到5月份?