你好,在贷方有余额吗?如果是在贷方有余额的话,你当时的分录怎么做的?
老师,您好。教育培训行业,收到培训费后还未上课,发票已开。怎么做分录。我的理解是先挂在预收账款下面,月底确认上了多少课,再确认收入,冲掉预收。不知道这样处理对不对?谢谢
老师,您好我想问一下,我们公司三月份的收入,当时我已经确认了收入,挂了应收账款,增值税也申报了。但是我们现在才收了钱开了票,做账我冲了应收,请问增值税申报怎么填写呢?
老师好,预收挂了50万,我们领导说已经确认过无票收入了,我想是如果确认了应该冲掉了才对是这样吗老师
老师你好,我想咨询一下,我们有个项目没有合同,款已经结清了,可以确认收入吗?如果开了发票没有合同是不是也可以确认收入呢?
老师,您好,我们是建筑公司,预收了200万工程款,票也开出来了,增值税已经确认收入,也交了税,我想问一下所得税需要确认收入吗?我们是预收款,活还没开始干?谢谢!
老师就是社保的增员减员需要用到CA证书吗?
我们是一家大型商场,对撤场铺面重新安装配电设施,做简单装修,这是计入长期待摊费用吗?摊销几年呢?
老师您好/:coffee,我是山东淄博的企业,在河北省承德县的工程已经结束了,现在需要异地申报个税,您能说一下具体申报流程吗?
@朴老师,填写当月和年度累计余额
应付账款直接转营业外收入可以嘛
我的票这个月开进来了 但我还没有去认证抵扣 放在有需要德时候去勾选抵扣 那我着票现在需要入账吗 还是等认证后再入帐
老师,我们有个兴业银行的账户,兴业银行公户往兴业银行代发工资账户转3万,兴业银行代发工资账户发工资2万,这种可以给我列个分录吗?就是在兴业同一个网银里面操作,从兴业银行公户转到兴业代发工资专户
老师我们公司是新开立的社保账户,那医保账户员工的工资分别写多少?我们想按最低社保基数交社保
老师你好,这个为什么不做管理费用开办费啊
老师你好!个体工商户法人也可以发工资,申报个税吧?
现在是预收贷方余额,当初是收到钱放到了应收,后来又从应收转到了预收
你看一下你的应收账款有余额吗?
没有了,都通过预收冲掉了
那你就是少做了,收入你再确认一下的。
你的预收账款余额没有问题的话,你少做了收入。